Mudanças entre as edições de "E-CONT/Boleto com Registro"
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Para a emissão do <u>'''Boleto com Registro'''</u>, no sistema E-CONT, é necessário seguir os seguintes procedimentos: | |||
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*Em: '''Principal / Boletos a Laser''' | *Em: '''Principal / Boletos a Laser''' | ||
<p style="text-align: justify;">Preencher de acordo com o layout previsto pelo próprio Banco.</p> | |||
Preencher de acordo com o layout previsto pelo próprio Banco. | |||
*01 - Código Cedente - Confirmar junto ao banco esta informação (em alguns casos trata-se do código da agência e nº conta) | *01 - Código Cedente - Confirmar junto ao banco esta informação (em alguns casos trata-se do código da agência e nº conta) | ||
*02 - Espécie - Informação fornecida no layout banco: '''01 - Duplicata / 02 - Nota Promissória / 3 - Apólice / Nota de Seguro / 05 - Recibo / 06 - Duplicata de Serviço / 07 - Letra de Câmbio.''' | *02 - Espécie - Informação fornecida no layout banco: '''01 - Duplicata / 02 - Nota Promissória / 3 - Apólice / Nota de Seguro / 05 - Recibo / 06 - Duplicata de Serviço / 07 - Letra de Câmbio.''' | ||
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*04 - Carteira | *04 - Carteira | ||
*05 - Boleto a Laser - Segue instrução para monta-lo e informações fornecidas | *05 - Boleto a Laser - Segue instrução para monta-lo e informações fornecidas | ||
<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0000CD;"><u>'''033 = Banco Santander'''</u></span></p> <p style="text-align: justify;">Campo = '''033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff'''</p> <p style="text-align: justify;"><u>Onde</u>:</p> <p style="text-align: justify;"> a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)<br/> b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)<br/> c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)<br/> d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)<br/> e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)<br/> f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)</p> <p style="text-align: justify;">Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres</p> | |||
<span style="color:#0000CD;"><u>'''033 = Banco Santander'''</u></span> | |||
Campo = '''033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff''' | |||
<u>Onde</u>: | |||
a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)<br/> b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)<br/> c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)<br/> d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)<br/> e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)<br/> f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001) | |||
Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres | |||
*06 - Último Nosso Número. Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres | *06 - Último Nosso Número. Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres | ||
<p style="text-align: justify;">Em outros casos do SANTANDER, foram geradas críticas em função do <u>'''DV da Agência'''</u>, que mesmo sendo diferente de zero, eles só validavam com esse campo = “'''0'''”, conforme abaixo:</p> | |||
Em outros casos do SANTANDER, foram geradas críticas em função do <u>'''DV da Agência'''</u>, que mesmo sendo diferente de zero, eles só validavam com esse campo = “'''0'''”, conforme abaixo: | |||
== 033.9.101.3437-'''<span style="color:#FF0000;">0</span>'''.3522776/001000261-9/001 == | == 033.9.101.3437-'''<span style="color:#FF0000;">0</span>'''.3522776/001000261-9/001 == | ||
*'''Principal / Fatura - Cadastro''', o usuário deverá cadastrar os dados referentes a "fatura", e na aba '''NF/Recibo''' para cadastrar a descrição e valor do serviço prestado. | *'''Principal / Fatura - Cadastro''', o usuário deverá cadastrar os dados referentes a "fatura", e na aba '''NF/Recibo''' para cadastrar a descrição e valor do serviço prestado. | ||
<p style="text-align: justify;">Após tais procedimentos, vá em: '''Relatórios / Boletos/ NFs/Recibos - Boletos a Laser''', para que seja gerado o boleto do escritório para teste, informando o período que foi cadastrado e o boleto será gerado <br/> </p> <p style="text-align: justify;">[[Category:E-CONT]] [[Category:Outros E-CONT]]</p> | |||
Após tais procedimentos, vá em: '''Relatórios / Boletos/ NFs/Recibos - Boletos a Laser''', para que seja gerado o boleto do escritório para teste, informando o período que foi cadastrado e o boleto será gerado <br/> | |||
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Edição das 16h33min de 31 de março de 2017
Para a emissão do Boleto com Registro, no sistema E-CONT, é necessário seguir os seguintes procedimentos:
Ex: BANCO SANTANDER
- Em: Principal / Boletos a Laser
Preencher de acordo com o layout previsto pelo próprio Banco.
- 01 - Código Cedente - Confirmar junto ao banco esta informação (em alguns casos trata-se do código da agência e nº conta)
- 02 - Espécie - Informação fornecida no layout banco: 01 - Duplicata / 02 - Nota Promissória / 3 - Apólice / Nota de Seguro / 05 - Recibo / 06 - Duplicata de Serviço / 07 - Letra de Câmbio.
- 03 - Aceite - N
- 04 - Carteira
- 05 - Boleto a Laser - Segue instrução para monta-lo e informações fornecidas
033 = Banco Santander
Campo = 033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff
Onde:
a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)
b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)
c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)
e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)
f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)
Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres
- 06 - Último Nosso Número. Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres
Em outros casos do SANTANDER, foram geradas críticas em função do DV da Agência, que mesmo sendo diferente de zero, eles só validavam com esse campo = “0”, conforme abaixo:
033.9.101.3437-0.3522776/001000261-9/001
- Principal / Fatura - Cadastro, o usuário deverá cadastrar os dados referentes a "fatura", e na aba NF/Recibo para cadastrar a descrição e valor do serviço prestado.
Após tais procedimentos, vá em: Relatórios / Boletos/ NFs/Recibos - Boletos a Laser, para que seja gerado o boleto do escritório para teste, informando o período que foi cadastrado e o boleto será gerado