Mudanças entre as edições de "EFD REINF SPED"
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- Inicio> Preencher com o mês e ano de inicio da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir. | - Inicio> Preencher com o mês e ano de inicio da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir. | ||
Término> | - Término> Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir. | ||
- Botão: Excluir Base Homologação | |||
OBS: Ao clicar nesta opção, se utilizada o sistema gera automaticamente um arquivo de EXCLUSÃO a ser transmitido ao EFD-Reinf. Vale ressaltar que este arquivo é gerado para o ambiente de homologação/produção restrita. | |||
Ao clicar nesta opção, se utilizada o sistema gera automaticamente um arquivo de EXCLUSÃO a ser transmitido ao EFD-Reinf. Vale ressaltar que este arquivo é gerado para o ambiente de homologação/produção restrita. | |||
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Edição das 12h51min de 11 de dezembro de 2018
O que é REINF?
A EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais é uma nova declaração que faz parte de um dos módulos do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) que vem complementar o eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas).
Prazo
1º Grupo: A partir do dia20 de Junho de 2018 as pessoas jurídicas cujo faturamento no ano-calendário de 2016 tenha ultrapassado R$ 78 milhões devem entregar a Reinf referentes aos fatos ocorridos a partir de Maio de 2018 ;
2º Grupo: A partir das 8 (oito) horas de 10 de janeiro de 2019, referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019;
3º Grupo: A partir das 8 (oito) horas de 10 de julho de 2019, referentes aos fatos ocorridos a partir de1º de julho de 2019;
4º Grupo: A ser definido pela RFB.
DCTF WEB
A DCTF Web será a declaração responsável por gerenciar os arquivos recebidos dos contribuintes e enviados por meio da Reinf, e gerará a guia de pagamento dos tributos federais. Inicialmente terá a finalidade de emitir apenas a GPS, mas no projeto, já está previsto gerar também as demais guias do Imposto de Renda Retido na Fonte e do PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Como enviar?
1 – Principal / Escritório Contábil
- Tela de cadastramento do escritório Contábil responsável pelas empresas no EFD-Reinf.
- Para os casos onde o usuário opte por INTEGRAR os sistemas Escrita Fiscal e Gerenciador de Arquivos, clique no botão para selecionar o diretório.
2 - Principal / Empresas – aba: REINF
- Tela de cadastramento da empresa, o qual irá gerar o arquivo ao EFD-Reinf;
- Para os casos onde o usuário realizou a integração entre sistemas, clique no botão "W", para que o sistema puxe as informações cadastrais da empresa.
- O evento R-1000 é um evento de tabela inicial, que só deve ser enviado uma única vez, quando as empresas forem entrar na obrigatoriedade da EFD-Reinf. Caso ocorra alterações na situação fática prestada pelo contribuinte no eventoR-1000, a empresa deverá reenviá-lo para atualizar as informações prestadas anteriormente. A abertura do movimento será feita pelo o envio do primeiro evento periódico da competência.
Botão: Vincular Outros Sistemas
Opção para realizar a CONEXÃO entre a Escrita Fiscal
Ambiente
1: Produção = Validade;
2: Homologação = “Produção Restrita” .
Registro
- Inclusão = Primeira remessa de envio ao EFD-Reinf;
- Alteração = Opção utilizada para os casos de alterações /retificações do arquivo Original;
- Exclusão = Para os casos onde o usuário, queira excluir o que já foi anteriormente enviado via arquivo original. Vale ressaltar que o sistema gera automaticamente um arquivo de EXCLUSÃO do evento R1000 para transmissão cadastro do contribuinte. Esta opção uma vez utilizada excluirá TODOS os eventos já enviados anteriormente referente a esta empresa;
- Inicio> Preencher com o mês e ano de inicio da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM;
- Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior a data inicial de implantação da EFD Reinf, no formato AAAA-MM;
- Término> Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {ini Valid};
Nova Validade
- Inicio> Preencher com o mês e ano de inicio da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
- Término> Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
- Botão: Excluir Base Homologação
OBS: Ao clicar nesta opção, se utilizada o sistema gera automaticamente um arquivo de EXCLUSÃO a ser transmitido ao EFD-Reinf. Vale ressaltar que este arquivo é gerado para o ambiente de homologação/produção restrita.
Cadastro
Classificação Tributária> Preencher com o código correspondente a classificação tributária do contribuinte, conforme a tabela 8. Deve ser utilizado um código de acordo com a tabela 8. Os códigos (21) e (22) somente podem ser utilizados se o “TpInsc”, for igual a (2). Para os demais códigos, “TpInsc” deve ser igual a (1).
Escrituração Contábil – ECD> Indicativo da Obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital.
Indicativo de Desoneração da Folha – CPRB> Indicação da Desoneração da Folha de pagamento
Existência de acordo internacional de Multa> Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa. Só pode ser igual a (1) se a classificação tributária for igual a (60), valores válidos (0,1)
Situação da Pessoa Jurídica> Indicativo da situação da pessoa Jurídica
Ente Federativo Responsável – EFR
É o Ente Federativo Responsável pelo órgão público municipal ou estadual. Na EFD-Reinf, bem como no eSocial, as informações do setor público poderão ser prestadas de maneira centralizada pelo o ente federativo, ou descentralizada, sendo enviada por órgãos vinculados ao ente federativo, separadamente. Assim, caso ocorra a segunda opção(descentralizada), o órgão no seu R-1000 deverá informar no grupo “infoEFR”, o ente federativo que é responsável por ele, o qual será validado na base cadastral da RFB.
Órgão Público é o ente Federativo Responsável - CNPJ> Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
CNPJ> CNPJ do ente Federativo Responsável – EFR.
Código Padrão – Será utilizado quando não for preenchido no lançamento
Obs: Estes campos só serão utilizados, caso o mesmo não tenha sido preenchido diretamente no lançamento, verificar necessidade.
R2010 – Indicador Obra>
CPRB>
Tipo de Serviço>
R2020 – Indicador da Obra>
Tipo de Serviço>
Responsável pelas Informações
CPF/Nome/Telefone/Celular e E-mail – Informações pessoais do RESPONSÁVEL pelo envio das informações ao EFD-Reinf
3 - Principal / Participantes
Tela de cadastramento das informações referentes aos dados cadastrais dos clientes/participantes dos documentos fiscais.
4- Principal /(R-1070) – Processos Administrativos / Judiciais
No evento R-1070 devem ser informados todos os processos administrativos e/ou judiciais que tenham relação com os tributos declarados; sejam da empresa, de terceiros que representem a empresa, ou de um fornecedor.
Vale ressaltar que caso a empresa tenha mais de um processo dentro do próprio mês, o mesmo deverá ser gerado 1 evento para cada processo para a Receita.
Evento
Inclusão>Inclusão do evento.
Alteração> Em casos de alterações/retificações do evento.
Exclusão> Exclusão do evento já enviado anteriormente a REINF.
Inicio> Preencher com o mês e ano de inicio das informações prestadas no formato AAAA-MM.
Término> Preencher com o mês e ano do término das informações prestadas no formato AAAA-MM.
Nova Validade
Inicio> Preencher com o mês e ano de inicio das informações prestadas no formato AAAA-MM.
Termino> Preencher com o mês e ano do término das informações prestadas no formato AAAA-MM.
Processo Tipo de Processo – Nº do processo> Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
O número do processo judicial deverá seguir a estrutura NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO e efetuar as validações conforme a tabela de Regra de Validação – Anexo II do leiaute da EFD-REINF - item “REGRA_VALIDA_NR_PROC_JUD”.
Já, no caso de processo administrativo, deverá seguir a estrutura 00000.000000/0000-00 e efetuar as validações conforme a tabela de Regra de Validação – Anexo II do leiaute da EFD-REINF - item “REGRA_VALIDA_NR_PROC_ADM”.
'Indicativo da autoria da ação Judicial> 'Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
'Indicativo de suspensão da exigibilidade Código> 'Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.
'Data da Decisão – Depósito Integral> 'Data da decisão da sentença ou despacho administrativo. Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
'Código do município - UF> 'Pressionar a tecla F2 para obter HELP, informando a UF referente a seção judiciária.
'Código de identificação da vara> 'Código de identificação da vara
5 - Principal /(R-2010) – Serviços Tomados
Registro
Período> Informar o mês/ano de referência das informações no formato AAAA-MM. Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o me corrente.
Arquivo> Identificação do ambiente. Se Produção; Produção restrita
Recibo> Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.
Estabelecimento
Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil> Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
Prestador de Serviços mediante cessão de mão de obra empreitada
CNPJ> Preencher com o CNPJ do prestador.
CPRB> Indicativo se o prestador é contribuinte da contribuição previdenciária sobre receita(CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para3,5% na retenção contribuição previdenciária.
Valor bruto>Bs.Calc. Retenção>Valor Retenção> Valor Adic.Retenção> Vlr Retenção Princ> Vlr Ret Princ Adic> Informações referentes as retenções.
Botão: Notas Fiscais
Nº> Número da Nota Fiscal
Serie> Série da Nota Fiscal
Data de emissão> Data de emissão da Nota Fiscal
Valor bruto> Valor da Nota Fiscal
Processo relacionado a não retenção de contribuição previdenciária.
Tipo de processo – Nº do processo>Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
Informar o número do processo administrativo/judicial. O processo deve existir na tabela de processos (R-1070)
Código do indicativo de suspensão> Código de indicativo da suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões foram diferentes para cada uma.
Valor Principal> Valor da retenção da contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou Judicial
Processo relacionado a não retenção de contribuição previdenciária (Adicional)
Tipo de processo – Nº do processo>Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
Informar o número do processo administrativo/judicial. O processo deve existir na tabela de processos (R-1070)
Código do indicativo de suspensão> suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões foram diferentes para cada uma.
Valor Principal> Valor da retenção da contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou Judicial
6 - Principal /(R-2020) – Serviços Prestados
Registro
Período> Informar o mês/ano de referência das informações no formato AAAA-MM. Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o me corrente.
Arquivo> Identificação do ambiente. Se Produção; Produção restrita
Recibo> Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.
Estabelecimento
Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil> Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
Estabelecimento – Prestador de Serviços
Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil> Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil
Inscrição do Estabelecimento> Indicar o código de inscrição do Tomador
Valor bruto>Bs.Calc. Retenção>Valor Retenção> Valor Adic.Retenção> Vlr Retenção Princ> Vlr Ret Princ Adic> Informações referentes as retenções.
Botão: Notas Fiscais
Nº> Número da Nota Fiscal
Serie> Série da Nota Fiscal
Data de emissão> Data de emissão da Nota Fiscal
Valor bruto> Valor da Nota Fiscal
Processo relacionado a não retenção de contribuição previdenciária.
Tipo de processo – Nº do processo>Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
Informar o número do processo administrativo/judicial. O processo deve existir na tabela de processos (R-1070)
Código do indicativo de suspensão> Código de indicativo da suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões foram diferentes para cada uma.
Valor Principal> Valor da retenção da contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou Judicial
Processo relacionado a não retenção de contribuição previdenciária (Adicional)
Tipo de processo – Nº do processo>Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
Informar o número do processo administrativo/judicial. O processo deve existir na tabela de processos (R-1070)
Código do indicativo de suspensão> suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões foram diferentes para cada uma.
Valor Principal> Valor da retenção da contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou Judicial
7 - Principal /(R-2050) – Produtor rural PJ / Agroindústria
Registro
Período> Informar o mês/ano de referência das informações no formato AAAA-MM. Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o mês corrente.
Arquivo> Identificação do ambiente. Se Produção; Produção restrita
Recibo> Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.
Inscrição do Estabelecimento> Indicar o código de inscrição do Tomador
Indicativo de comercialização – Valor Total> Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
Receita bruta>Cotr.Prev.>GILRAT>SENAR>Contr.Prev.Susp>GILRAT Susp>SENAR SUS> > Informações referentes as retenções.
Processo relacionado a não retenção de contribuição previdenciária
Tipo de processo – Nº do Processo> Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
Código do indicativo da Suspensão> Pressionar a tecla F2 para obter HELP.
suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões foram diferentes para cada uma.
Valor Contribuição> Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Preenchimento obrigatório se o valor RAT Susp. E valor Senar Susp., não tiverem sido preenchidos.
Valor Rat> Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa. Preenchimento obrigatório se o valor CP Susp. E valor RAT Susp., não tiverem sido preenchidos.
Valor Senar> Valor da contribuição para Senar com exigibilidade suspensa. Preenchimento obrigatório se o valor CP Susp. E valor RAT Susp., não tiverem sido preenchidos
8 - Principal /(R-2060) – Contribuição Previdenciária – CPRB
* Desoneração da Folha de Pagamento
Período> Informar o mês/ano de referência das informações no formato AAAA-MM. Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o mês corrente.
Arquivo> Identificação do ambiente. Se Produção; Produção restrita
Recibo> Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.
Estabelecimento
Inscrição do Estabelecimento> Indicar o código de inscrição do Tomador.
Receita Bruta> Valor da Receita Bruta Total do estabelecimento período
Contr. Prev.> Valor total da contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta apurada pelo Estabelecimento no período. Deve ser igual a totalização do campo Vlr. CPRBapur do grupo Tipo Cod
Contr. Prev. Susp> Valor da contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa
Botão: Atividade Econômica
Processo relacionado a não retenção de contribuição previdenciária
Tipo de Processo Nº do Processo>
Valor da Contribuição>
Código do indicativo da Suspensão>
9 - Principal /(R-2070) – Retenções na Fonte – IR,CSLL,PIS e COFINS
Registro ainda e desenvolvimento para a geração.
10 - Principal /(R-2098) – Reabertura dos Eventos Periódicos
Essa tela deve ser utilizada quando for necessário retificar algum evento, neste caso basta incluir e informar o período que deseja reabrir.
11 - Principal /(R-2099) - Fechamento dos Eventos Periódicos
Nesta tela constarão todos os eventos de acordo com a ordem de inclusão, assinale o evento desejado clique em Transmitir e em seguida Consultar.
Obs.: Caso deseje excluir os eventos que estão com erro e sem protocolo, clique no botão Excluir Registros Protocolo.
12 -Transmissão/Recepção dos Arquivos – F12
Transmitir> Transmiti o arquivo selecionado ao REINF
Consultar> Clique para obter resposta do REINF trazendo o RECIBO do envio.
Abrir arquivo> Abrir o arquivo no formato XML para leitura do arquivo.
Sincronizar> Atualização da tela para sincronismo dos registros.
Excluir Registros Protocolos> Exclui TODOS os registros SEM protocolos
13 - LOG de Retorno
Opção disponivel ara consultar TODOS os arquivos já transmitidos que possuem RECIBO e PROTOCOLO. Nesta o usuário poderá solicitar a visualização do arquivo no formato XML clicando em: Abrir Arquivo.