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<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">'''Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais'''</span> | |||
É uma declaração obrigatória para todas as empresas que recolhem pelos regimes do Lucro Presumido e Lucro Real. A finalidade dessa declaração é '''informar à Receita Federal todos os dados referentes aos valores devidos de vários tributos e contribuições federais e os valores utilizados para a sua quitação'''. | |||
O prazo para a entrega da declaração é '''até o 15º dia útil do 2º mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores'''. | |||
<span style="font-size:large"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Parametrização</span></span> | |||
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<li>No software acesse: Principal ➜ Empresas, aba: Complemento, campo Geração de Arquivos onde deve ser assinalado a opção:'''DCTF.'''</li> | |||
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<li>Para gerar o arquivo acesse:</li> | |||
<li>- Especiais ➜ Exportação de arquivos ➜ confirme a apuração dos impostos, caso a mesma não tenha sido realizada;</li> | |||
<li>Obs.: Para apuração dos impostos, ao selecionar a opção anterior logo será apresentada a tela de confirmação, clique SIM; informe o Período De... Até..., selecione a opção Apurar Impostos; clique no botão Sair;</li> | |||
<li>Em seguida, clique sobre a opção com a última versão da DCTF, e clique em OK, e na tela seguinte em Gerar Arquivo.</li> | |||
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* '''Periodicidade do débito diferente da constante na tabela de código do sistema.''' | |||
Para corrigir o erro de periodicidade, consulte no site da '''Receita Federal''' ou no '''validador DCTF''' em,'''Ferramentas''' ➜ '''Manutenção das Tabelas de Código''', as variações do recolhimento dos <br/> impostos mediante a sua periodicidade como: '''"Quinzenal, Mensal e Trismestral" de ambas as formas de recolhimento<br/> "Cumulativo e Não cumulativo".''' | Para corrigir o erro de periodicidade, consulte no site da '''Receita Federal''' ou no '''validador DCTF''' em,'''Ferramentas''' ➜ '''Manutenção das Tabelas de Código''', as variações do recolhimento dos <br/> impostos mediante a sua periodicidade como: '''"Quinzenal, Mensal e Trismestral" de ambas as formas de recolhimento<br/> "Cumulativo e Não cumulativo".''' | ||
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Caso estiver divergente com a forma de recolhimento cadastrada no histórico da empresa corrigir o erro e exporta o arquivo novamente | Caso estiver divergente com a forma de recolhimento cadastrada no histórico da empresa corrigir o erro e exporta o arquivo novamente | ||
*'''R02 - Dados cadastrais do estabelecimento Matriz - Registro com tamanho inválido verique o layout.''' | |||
Este erro é ocasionado, sempre que o usuário estoura o limite de caracteres permitido de acordo com o layout da própria DCTF, no preenchimento, do campo: Complemento, relacionado ao endereço da empresa. | |||
Neste caso na Escrita Fiscal, vá em: Principal / Empresas, verificar o campo: COMPLEMENTO, ajuste e gere novamente o arquivo para importação. | |||
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Edição atual tal como às 11h26min de 14 de agosto de 2019
O que é DCTF?
Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais
É uma declaração obrigatória para todas as empresas que recolhem pelos regimes do Lucro Presumido e Lucro Real. A finalidade dessa declaração é informar à Receita Federal todos os dados referentes aos valores devidos de vários tributos e contribuições federais e os valores utilizados para a sua quitação.
O prazo para a entrega da declaração é até o 15º dia útil do 2º mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Parametrização
- No software acesse: Principal ➜ Empresas, aba: Complemento, campo Geração de Arquivos onde deve ser assinalado a opção:DCTF.
- Geração
- Para gerar o arquivo acesse:
- - Especiais ➜ Exportação de arquivos ➜ confirme a apuração dos impostos, caso a mesma não tenha sido realizada;
- Obs.: Para apuração dos impostos, ao selecionar a opção anterior logo será apresentada a tela de confirmação, clique SIM; informe o Período De... Até..., selecione a opção Apurar Impostos; clique no botão Sair;
- Em seguida, clique sobre a opção com a última versão da DCTF, e clique em OK, e na tela seguinte em Gerar Arquivo.
Erros
- Periodicidade do débito diferente da constante na tabela de código do sistema.
Para corrigir o erro de periodicidade, consulte no site da Receita Federal ou no validador DCTF em,Ferramentas ➜ Manutenção das Tabelas de Código, as variações do recolhimento dos
impostos mediante a sua periodicidade como: "Quinzenal, Mensal e Trismestral" de ambas as formas de recolhimento
"Cumulativo e Não cumulativo".
Vá Em Principal ➜ Empresas ➜ Histórico, na Aba PIS/COFINS, certifique-se das variações do
código de recolhimento no GRID ➜ Receita.
Após corrigir erro, observar as guias de recolhimento cadastrada no sistema.
Vá em Principal ➜ Código de Recolhimento/Receita.
Caso estiver divergente com a forma de recolhimento cadastrada no histórico da empresa corrigir o erro e exporta o arquivo novamente
- R02 - Dados cadastrais do estabelecimento Matriz - Registro com tamanho inválido verique o layout.
Este erro é ocasionado, sempre que o usuário estoura o limite de caracteres permitido de acordo com o layout da própria DCTF, no preenchimento, do campo: Complemento, relacionado ao endereço da empresa.
Neste caso na Escrita Fiscal, vá em: Principal / Empresas, verificar o campo: COMPLEMENTO, ajuste e gere novamente o arquivo para importação.