Mudanças entre as edições de "Tipos de Serviços (EW)"
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#'''CFPS''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior; | #'''CFPS''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior; | ||
#'''Gênero''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados; | #'''Gênero''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados; | ||
#'''Lei Complementar Nº 116''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe. | #'''Lei Complementar Nº 116''' ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe; | ||
#'''Código de Tributação no Município''' ➜ Informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe; | |||
#'''R$ Mínimo''' ➜ Utilize esta informação para determinar o valor mínimo para o serviço prestado, esta informação é utilizada em '''Principal/Lançamentos Diversos'''; | |||
#'''%Acréscimo''' ➜ Percentual à ser aplicado sobre o valor total, geralmente utilizado para compensar o total dos impostos na emissão de um documento fiscal. O cálculo é realizado '''por dentro''', ou seja, um valor total de 120.00 será calculado como: 120.00 / ((100 - %Acréscimo) / 100) = 171.43 , esta informação é utilizada em '''Principal/Lançamentos Diversos'''; | |||
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#'''ISS / PIS /COFINS''' ➜ Deve ser preenchido o CST e alíquota conforme tributação do serviços, informação à ser utilizada na emissão da NFe/NFSe. | |||
==== Retenções ==== | |||
Caso a retenção seja apurada para TODOS os clientes, informe diretamente no cadastro do serviço, caso contrário, informe APENAS no cadastro do cliente. | |||
=== Complemento === | === Complemento === | ||
Descreva uma breve descrição sobre o serviços prestado, esta informação é utilizada apenas para controle do usuário. | |||
==Botões== | ==Botões== | ||
===Clientes=== | === Clientes === | ||
Esta opção elenca TODOS os clientes e a primeira coluna identifica QUAL CLIENTE possui o serviço cadastrado para faturamento, é uma opção para simples conferência. | |||
Para vincular o serviço através desta opção, o usuário deverá selecionar o cliente, clicar no botão da coluna código e ao acessar o cadastro do cliente, clicar no botão '''Serviços Prestados''' para inclusão do serviço. | |||
==Pontos Importantes== | ==Pontos Importantes== | ||
* | * A descrição do serviço pode ser alterada para a emissão do boleto/recibo e/ou descrição do item no documento fiscal; | ||
* O campo CONTA deve ser preenchido para a emissão dos relatórios gerenciais, tal como balancete, diário, razão, fluxo de caixa e outros; | |||
* Alguns campos só devem ser preenchidos caso haja emissão de documento fiscal. | |||
== Videoaula == | == Videoaula == |
Edição das 20h25min de 11 de outubro de 2021
Esta opção tem por finalidade elencar todos os serviços prestados pela empresa, este cadastro é utilizado para emissão de boleto/recibo, bem como a emissão do item no documento fiscal (NFe/NFse).
Alguns campos são obrigatórios somente para emissão do documento fiscal, como o caso do ISS, PIS, COFINS e demais impostos.
Todos os campos que possuem uma cor de fundo azul, permite o acesso à uma pesquisa, através da tecla <F2>.
Abas
Pesquisa
Nesta tela você pode utilizar os campos de filtragens que existem para pesquisa do serviço.
Principal
Nesta tela o USUÁRIO deve cadastrar TODOS os serviços prestados pela empresa e que serão utilizados para o faturamento.
Destacamos que a descrição do serviço é utilizado como referência no sistema, mas é possível alterar esta descrição para emissão do boleto e nota fiscal, diretamente no serviço que é vinculado ao cadastro do cliente.
O cadastro dos impostos deve ser realizado com as alíquotas vigentes, e as retenções podem ser informada para TODOS os clientes, ou por opção do usuário, informar a retenção apenas no cadastro do cliente, com seus percentuais estabelecidos.
Serviço
- Código ➜ O código pode aceitar letras e/ou números e está limitado à 4 caracteres, ao solicitar a inclusão o sistema irá sugerir um código, permitindo ao usuário definir o código, conforme a sua necessidade;
- Por Quantidade ➜ Quando marcado, habilita o lançamento do serviço por quantidade, permitindo ao usuário MULTIPLICAR o valor total pela quantidade informada diretamente no serviço prestado. Esta marcação permite ao usuário digitar as quantidades através do BOTÃO Digitar Quantidade na tela de serviços prestados;
- Nota de Débito ➜ Utilize esta opção para reembolso, quando marcado o serviço sairá apenas no boleto e/ou recibo;
- CFPS ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o CFPS do serviço para dentro do estado, o sistema irá trocar automaticamente o primeiro dígito do código, quando a movimentação envolver clientes de outro estado ou do exterior;
- Gênero ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o Gênero, sendo sempre 00 para Serviços Prestados;
- Lei Complementar Nº 116 ➜ Utilize a tecla <F2> para selecionar o tipo de serviço prestado, informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe;
- Código de Tributação no Município ➜ Informação obrigatório para emissão da NFe/NFSe;
- R$ Mínimo ➜ Utilize esta informação para determinar o valor mínimo para o serviço prestado, esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;
- %Acréscimo ➜ Percentual à ser aplicado sobre o valor total, geralmente utilizado para compensar o total dos impostos na emissão de um documento fiscal. O cálculo é realizado por dentro, ou seja, um valor total de 120.00 será calculado como: 120.00 / ((100 - %Acréscimo) / 100) = 171.43 , esta informação é utilizada em Principal/Lançamentos Diversos;
ISS / PIS / COFINS
- ISS / PIS /COFINS ➜ Deve ser preenchido o CST e alíquota conforme tributação do serviços, informação à ser utilizada na emissão da NFe/NFSe.
Retenções
Caso a retenção seja apurada para TODOS os clientes, informe diretamente no cadastro do serviço, caso contrário, informe APENAS no cadastro do cliente.
Complemento
Descreva uma breve descrição sobre o serviços prestado, esta informação é utilizada apenas para controle do usuário.
Botões
Clientes
Esta opção elenca TODOS os clientes e a primeira coluna identifica QUAL CLIENTE possui o serviço cadastrado para faturamento, é uma opção para simples conferência.
Para vincular o serviço através desta opção, o usuário deverá selecionar o cliente, clicar no botão da coluna código e ao acessar o cadastro do cliente, clicar no botão Serviços Prestados para inclusão do serviço.
Pontos Importantes
- A descrição do serviço pode ser alterada para a emissão do boleto/recibo e/ou descrição do item no documento fiscal;
- O campo CONTA deve ser preenchido para a emissão dos relatórios gerenciais, tal como balancete, diário, razão, fluxo de caixa e outros;
- Alguns campos só devem ser preenchidos caso haja emissão de documento fiscal.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.