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Formulário para preenchimento de lançamentos alheios ao faturamento mensal, que pode ser utilizado para cobrança futura de valores, parcelamento, acordos e outros. | |||
Esta opção é dividida em dois tipos de lançamentos: | |||
* '''Diversos''' ➜ Utilize esta opção para cobrança de reembolso, outros serviços não descrito em contrato, acordo financeiro, etc...; | |||
* '''Diferenças''' ➜ Esta opção é utilizada, principalmente, para identificar/cobrar valores do faturamento, exemplo: Desconto indevido, multa/juros não recolhido. | |||
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''Somente campos que merecem destaque:'' | |||
# '''Descrição''' ➜ Descrição do lançamento, esta informação pode ser impressa no faturamento e/ou nota fiscal; | |||
# '''Previsão''' ➜ Mês/ano que se dará o início da cobrança e o mês/ano término da cobrança. Durante o processo de inclusão, ao informar a competência inicial, o sistema irá solicitar a quantidade de meses à ser considerada, com o preenchimento automático da data final; | |||
# '''Valor unitário''' ➜ Valor unitário para faturamento; | |||
# '''Quantidade''' ➜ Quantidade do item/serviço que multiplicado ao valor unitário será definido o VALOR TOTAL; | |||
# '''Desconto''' ➜ Valor do desconto concedido; | |||
# '''Acréscimo''' ➜ Valor do acréscimo à ser faturado; | |||
# '''Gerar Sequencia Avulsa''' ➜ Quando selecionado, será gerado uma nova fatura avulsa, caso contrário, desde que exista faturas '''SEM PROCESSAMENTO''' é possível agregar este montante à fatura do mês corrente; | |||
# '''Desconsiderar Número de Parcelas''' ➜ Quando selecionado, o sistema não irá contabilizar a quantidade de parcelas, sendo assim um faturamento no período de 09/2021 até 11/2021, o sistema irá desconsiderar a informação: 01/03, 02/03 e 03/03; | |||
# '''Pendente de Confirmação''' ➜ visível apenas quando o tipo de lançamento for igual à Diferenças. | |||
== Botões == | |||
=== Converter para Lançamento Mensal === | |||
Caso o lançamento seja recorrente, considere transferir esta informação para o cadastro do serviço prestado ao cliente, ao pressionar este botão o sistema irá transferir esta informação para o cadastro do serviço, no cadastro do cliente. | |||
== Pontos Importantes == | |||
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa; | |||
* Durante o processo de inclusão é possível replicar o lançamento para TODOS os clientes ativos, para isso, marque o campo: '''Repetir lançamento para outros clientes'''; | |||
* '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''', quando selecionado o sistema seleciona TODOS os lançamentos pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a data; | |||
* '''Pendente de Confirmação''', sempre que o sistema apurar uma diferença, este montante será incluído no sistema com o status de ''pendente de confirmação'', deixando a cargo usuário validar a informação e desmarcar o campo, para que o mesmo conste nos próximos faturamentos, também se faz necessário verificar o mês de faturamento sem processamento, uma vez necessário, ajuste a data de previsão de faturamento; | |||
* Utilize esta opção para lançar DESCONTOS em serviços previamente cadastrados. | |||
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | ||
[[Category:EControle]] | [[Category:EControle]] |
Edição das 16h24min de 20 de outubro de 2021
Formulário para preenchimento de lançamentos alheios ao faturamento mensal, que pode ser utilizado para cobrança futura de valores, parcelamento, acordos e outros.
Esta opção é dividida em dois tipos de lançamentos:
- Diversos ➜ Utilize esta opção para cobrança de reembolso, outros serviços não descrito em contrato, acordo financeiro, etc...;
- Diferenças ➜ Esta opção é utilizada, principalmente, para identificar/cobrar valores do faturamento, exemplo: Desconto indevido, multa/juros não recolhido.
Abas
Principal
Descrição do Lançamento
Somente campos que merecem destaque:
- Descrição ➜ Descrição do lançamento, esta informação pode ser impressa no faturamento e/ou nota fiscal;
- Previsão ➜ Mês/ano que se dará o início da cobrança e o mês/ano término da cobrança. Durante o processo de inclusão, ao informar a competência inicial, o sistema irá solicitar a quantidade de meses à ser considerada, com o preenchimento automático da data final;
- Valor unitário ➜ Valor unitário para faturamento;
- Quantidade ➜ Quantidade do item/serviço que multiplicado ao valor unitário será definido o VALOR TOTAL;
- Desconto ➜ Valor do desconto concedido;
- Acréscimo ➜ Valor do acréscimo à ser faturado;
- Gerar Sequencia Avulsa ➜ Quando selecionado, será gerado uma nova fatura avulsa, caso contrário, desde que exista faturas SEM PROCESSAMENTO é possível agregar este montante à fatura do mês corrente;
- Desconsiderar Número de Parcelas ➜ Quando selecionado, o sistema não irá contabilizar a quantidade de parcelas, sendo assim um faturamento no período de 09/2021 até 11/2021, o sistema irá desconsiderar a informação: 01/03, 02/03 e 03/03;
- Pendente de Confirmação ➜ visível apenas quando o tipo de lançamento for igual à Diferenças.
Botões
Converter para Lançamento Mensal
Caso o lançamento seja recorrente, considere transferir esta informação para o cadastro do serviço prestado ao cliente, ao pressionar este botão o sistema irá transferir esta informação para o cadastro do serviço, no cadastro do cliente.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- Durante o processo de inclusão é possível replicar o lançamento para TODOS os clientes ativos, para isso, marque o campo: Repetir lançamento para outros clientes;
- Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando selecionado o sistema seleciona TODOS os lançamentos pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a data;
- Pendente de Confirmação, sempre que o sistema apurar uma diferença, este montante será incluído no sistema com o status de pendente de confirmação, deixando a cargo usuário validar a informação e desmarcar o campo, para que o mesmo conste nos próximos faturamentos, também se faz necessário verificar o mês de faturamento sem processamento, uma vez necessário, ajuste a data de previsão de faturamento;
- Utilize esta opção para lançar DESCONTOS em serviços previamente cadastrados.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.