Mudanças entre as edições de "Código do Convênio (EW)"

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O código do convênio deve ser preenchi conforme orientações abaixo, obtendo os dados junto aos respectivos Bancos.
O código do convênio deve ser preenchido conforme orientações abaixo:


== Último Nosso Número ==
* '''Último Nosso Número''' ➜ Para o caso de já possuir uma sequência anterior, de Boletos a Laser já gerados ou emitidos em outros Sistemas, recomendamos deixar o Sistema montar esse controle automaticamente;
* '''Código''' ➜ Este campo destina-se à informações para impressão de Boletos Bancários, as definições internas para cálculo do Código de Barra e da Linha Digitável podem variar de Banco para Banco. Por isso, preencha este campo seguindo '''rigorosamente''' as instruções abaixo, observando principalmente os Pontos (.) e as Barras (/). Na emissão do Boleto, deve ser observada, '''rigorosamente''', a quantidade de dígitos do '''Nosso Número''', definida por cada Banco conforme abaixo.


Para o caso de já possuir uma sequência anterior, de Boletos a Laser já gerados ou emitidos em outros Sistemas, recomendamos deixar o Sistema montar esse controle automaticamente.
'''<span style="color:red">Antes de iniciar esse uso, o usuário deve realizar a homologação do boleto no banco, gerar um boleto em um valor simbólico, registrar o boleto junto ao banco, realizar o pagamento do mesmo, e providenciar a sua liquidação.</span>'''


Código
A numeração do Boleto (Nosso Número) é feita uma única vez, portanto, a quantidade de dígitos do "Nosso Número" tem que ser exatamente conforme definido em uma das configurações abaixo.
 
Este campo destina-se à informações para impressão de Boletos Bancários em impressoras a Laser.
 
As definições internas para cálculo do Código de Barra e da Linha Digitável podem variar de Banco para Banco. Por isso, preencha este campo seguindo "rigorosamente" as instruções abaixo, observando principalmente os Pontos (.) e as Barras (/).
 
Na emissão do Boleto, deve ser observada, "rigorosamente", a quantidade de dígitos do "Nosso Número", definida por cada Banco conforme abaixo.
 
Antes de iniciar esse uso, você deve fazer um convênio com o respectivo Banco, que lhe passará os dados necessários, bem como fará a homologação do Boleto.
 
A numeração do Boleto (Nosso Número) é feita uma única vez pelo Sistema. Portanto, a quantidade de dígitos do "Nosso Número" tem que ser exatamente conforme definido abaixo, e qualquer novo "teste" você deve excluir e recadastrar a Taxa, ou em "Alteração de Taxas", apagar o campo "Nosso Número" para que o Sistema faça uma nova geração.
 
Estão disponíveis os seguintes Bancos:
 
== 104 = Caixa Econômica Federal ==
Campo = 104.a.bbbb.ccc.dddddddd-d/eeeee/fffff


== 104 - Caixa Econômica Federal ==
Campo = '''104.a.bbbb.ccc.dddddddd-d/eeeee/fffff'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto à CEF)
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto à CEF)
*b = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
*b = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
Linha 35: Linha 23:
*f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 00001)
*f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 00001)


#Tamanho do Nosso Número = 10 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 10 dígitos
*Tamanho do Nosso Número = 10 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 10 dígitos
#Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 17 dígitos (SINCO)
*Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 17 dígitos (SINCO)
#Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 15 dígitos (SIGCB)
*Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 15 dígitos (SIGCB)
#Tamanho do Nosso Número = 14 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 14 dígitos (SICOB)
*Tamanho do Nosso Número = 14 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 14 dígitos (SICOB)


== 001 = Banco do Brasil ==
== 001 - Banco do Brasil ==
Campo = 001.abb.cccc.c/dddddddd.d/eeeeeee/fff/ggggggg
Campo = '''001.abb.cccc.c/dddddddd.d/eeeeeee/fff/ggggggg'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BB)
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BB)
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB)
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB)
*c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*•e = Número do Convênio (obter código junto ao BB) - obrigatório para Convênios com tamanho do Nosso Número = 17
*e = Número do Convênio (obter código junto ao BB) - obrigatório para Convênios com tamanho do Nosso Número = 17
*#Para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 17, preencher, obrigatoriamente, o primeiro dígito com o "X"
*#Para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 17, preencher, obrigatoriamente, o primeiro dígito com o "X"
*#para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 11, preencher, obrigatoriamente, este campo com "0000000"
*#para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 11, preencher, obrigatoriamente, este campo com "0000000"
Linha 54: Linha 42:
*#Para Cobrança sem Registro, preencher com 0000000
*#Para Cobrança sem Registro, preencher com 0000000


#Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 dígitos
*Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 dígitos
#Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 ou 7 dígitos (para Convênios com 7 Dígitos, os 7 primeiros números do Nosso Número deve ser igual ao Número do Convênio).
*Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 ou 7 dígitos (para Convênios com 7 Dígitos, os 7 primeiros números do Nosso Número deve ser igual ao Número do Convênio).


== 341 = Banco Itaú ==
== 341 - Banco Itaú ==
Campo = 341.a.bbb.cccc/ddddd.d/eeeeeee
Campo = '''341.a.bbb.cccc/ddddd.d/eeeeeee'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Itaú)
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Itaú)
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Itaú)
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Itaú)
Linha 65: Linha 53:
*e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
*e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)


#Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)
*Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)


== 070 = Banco de Brasília - BRB ==
== 070 - Banco de Brasília - BRB ==
Campo = 070.a.bbb.cccccc-c
Campo = '''070.a.bbb.cccccc-c'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRB)
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRB)
*b = Agência da Carteira (obter código junto ao BRB)
*b = Agência da Carteira (obter código junto ao BRB)
*c = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*c = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)


#Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)
*Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)


== 409 = UNIBANCO ==
== 409 - UNIBANCO ==
Campo = '''409.a.bbbb.cccccc-c/ddd/eeeeee-e/fffffff'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao UNIBANCO)
*b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
*c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*d = Versão do arquivo (começar com 001. Sequencial controlado pelo próprio Sistema)
*e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*f = Grupo Empresarial (obter código junto ao UNIBANCO)


Campo = 409.a.bbbb.cccccc-c/ddd/eeeeee-e/fffffff
*Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)


Onde:
== 237 - BRADESCO ==
Campo = '''237.abb.cccc.c/ddddddd.d/eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/fffffff'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRADESCO)
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BRADESCO)
*c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*e = Código da Empresa junto ao BRADESCO (campo opcional, se utilizado completar com zeros à esquerda e com 20 dígitos)
*f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)


•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao UNIBANCO)
*Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)
•b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
•c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
•d = Versão do arquivo (começar com 001. Sequencial controlado pelo próprio Sistema)
•e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
•f = Grupo Empresarial (obter código junto ao UNIBANCO)


Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)
== 356 - Banco Real ==
Campo = '''356.a.bbbb.ccccccc'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao REAL)
*b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
*c = Conta Corrente do Cedente (completando com zeros à esquerda)


237 = BRADESCO
*Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)


Campo = 237.abb.cccc.c/ddddddd.d/eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/fffffff
== 399 - HSBC (somente Identificador = 4 e Carteira = CNR) ==
Campo = '''399.a.bbbbbbb'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao HSBC)
*b = Código do Cedente (completando com zeros à esquerda)


Onde:
*Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)


•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRADESCO)
== 479 - BankBoston ==
•b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BRADESCO)
Campo = '''479.a.bbb.ccccccccc.dddddd/eeeeeeeee-e'''
•c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BankBoston)
•d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BankBoston)
•e = Código da Empresa junto ao BRADESCO (campo opcional, se utilizado completar com zeros à esquerda e com 20 dígitos)
*c = Convênio do Cedente (obter código junto ao BankBoston)
•f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
*d = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
*e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)


Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)
*Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)


356 = Banco Real
== 033 - Banco Santander ==
Campo = '''033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)
*c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)
*e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)
*f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)


Campo = 356.a.bbbb.ccccccc
*Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres


Onde:
== 756 - SICOOB ==
Campo = '''756.a.bbb.cccc-c.ddddddd.eeeeeeeee.fffffff'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Sicoob)
*b = Carteira/Modalidade de Cobrança (obter código junto ao Sicoob)
*c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*d = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)


•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao REAL)
*Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)
•b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
•c = Conta Corrente do Cedente (completando com zeros à esquerda)


Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)
== 041 - BANRISUL ==
Campo = '''041.a.bbbb.bb.cccccc.c.cc'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
*b = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)


399 = HSBC (somente Identificador = 4 e Carteira = CNR)
*Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)


Campo = 399.a.bbbbbbb
== 748 - SICREDI ==
 
Campo = '''748.a.bbbb.cc.ddddd.eeeeeee'''
Onde:
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
 
*b = Cooperativa de Crédito
•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao HSBC)
*c = Posto da Cooperativa de Crédito
•b = Código do Cedente (completando com zeros à esquerda)
*d = Código do Beneficiário
 
*e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)
 
479 = BankBoston
 
Campo = 479.a.bbb.ccccccccc.dddddd/eeeeeeeee-e
 
Onde:
 
•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BankBoston)
•b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BankBoston)
•c = Convênio do Cedente (obter código junto ao BankBoston)
•d = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
•e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
 
Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)
 
033 = Banco Santander
 
Campo = 033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff
 
Onde:
 
•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)
•b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)
•c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
•d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)
•e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)
•f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)
 
Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres
 
756 = SICOOB
 
Campo = 756.a.bbb.cccc-c.ddddddd.eeeeeeeee.fffffff
 
Onde:
 
•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Sicoob)
•b = Carteira/Modalidade de Cobrança (obter código junto ao Sicoob)
•c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
•d = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
•e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
•f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
 
Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)
 
041 = BANRISUL
 
Campo = 041.a.bbbb.bb.cccccc.c.cc
 
Onde:


•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
*Tamanho do Nosso Número = 5 dígitos (caracteres)
•b = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
•c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)


Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)
== 021 - BANESTES (não disponível) ==
Campo = '''021.a.bbbb.ccccccccccc'''
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
*b = Agência do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
*c = Código do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)


748 = SICREDI
*Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)


Campo = 748.a.bbbb.cc.ddddd.eeeeeee
== 077 - Banco Inter ==
 
Campo = '''077.a.bbb.cccc.dddddddddd.eeeeeee/fffffff'''
Onde:
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao banco, geralmente código 9)
 
*b = Carteira
•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
*c = Agência
•b = Cooperativa de Crédito
*d = Conta
•c = Posto da Cooperativa de Crédito
*e = Número de operações, obtido no site, na opção de Retorno do arquivo cnab
•d = Código do Beneficiário
*f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
•e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
 
Tamanho do Nosso Número = 5 dígitos (caracteres)
 
021 = BANESTES (não disponível)
 
Campo = 021.a.bbbb.ccccccccccc
 
Onde:
 
•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
•b = Agência do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
•c = Código do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
 
Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)
 
077 = Banco Inter
 
Campo = 077.a.bbb.cccc.dddddddddd.eeeeeee/fffffff
 
Onde:
 
•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao banco, geralmente código 9)
•b = Carteira
•c = Agência
•d = Conta
•e = Número de operações, obtido no site, na opção de Retorno do arquivo cnab
•f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)


O Nosso Número é criado de forma temporária pelo sistema, no primeiro momento o nosso número e fornecido apenas para integração.
O Nosso Número é criado de forma temporária pelo sistema, no primeiro momento o nosso número e fornecido apenas para integração.
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Considerações
Considerações


OBS.: à excesão do SANTANDER, o Nosso Número nunca deve iniciar com 0 (zero). Caso o Banco deixe esse Nosso Número livre, inicie sempre com 10000..... (obedecendo a quantidade de dígitos acima). Exceção também para o Convênio de 7 Dígitos do BB e com Nosso Número de 17 posições e Cobrança SIGCB da CEF com Nosso Número de 15 posições. 
== Pontos Importantes ==
*À exceção do SANTANDER, o Nosso Número nunca deve iniciar com 0 (zero). Caso o Banco deixe esse Nosso Número livre, inicie sempre com 10000..... (obedecendo a quantidade de dígitos acima);
*Exceção também para o Convênio de 7 Dígitos do BB e com Nosso Número de 17 posições e Cobrança SIGCB da CEF com Nosso Número de 15 posições. 
 
[[Category:EControle]][[Category:Funcionalidades (EW)]]

Edição atual tal como às 16h29min de 28 de outubro de 2021

O código do convênio deve ser preenchido conforme orientações abaixo:

  • Último Nosso Número ➜ Para o caso de já possuir uma sequência anterior, de Boletos a Laser já gerados ou emitidos em outros Sistemas, recomendamos deixar o Sistema montar esse controle automaticamente;
  • Código ➜ Este campo destina-se à informações para impressão de Boletos Bancários, as definições internas para cálculo do Código de Barra e da Linha Digitável podem variar de Banco para Banco. Por isso, preencha este campo seguindo rigorosamente as instruções abaixo, observando principalmente os Pontos (.) e as Barras (/). Na emissão do Boleto, deve ser observada, rigorosamente, a quantidade de dígitos do Nosso Número, definida por cada Banco conforme abaixo.

Antes de iniciar esse uso, o usuário deve realizar a homologação do boleto no banco, gerar um boleto em um valor simbólico, registrar o boleto junto ao banco, realizar o pagamento do mesmo, e providenciar a sua liquidação.

A numeração do Boleto (Nosso Número) é feita uma única vez, portanto, a quantidade de dígitos do "Nosso Número" tem que ser exatamente conforme definido em uma das configurações abaixo.

104 - Caixa Econômica Federal

Campo = 104.a.bbbb.ccc.dddddddd-d/eeeee/fffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto à CEF)
  • b = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
    1. Não utilizado para Cobrança SINCO ==> preencher com zeros (0000)
    2. Utilizado na Cobrança SICOB para o CNPJ da Agência (4 dígitos identificador de Filiais no CNPJ)
  • c = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
    1. Não utilizado para Cobrança SINCO ==> preencher com zeros (000)
    2. Não utilizado para Cobrança SICOB ==> preencher com zeros (000)
    3. Utilizado na Cobrança SIGCB para informar o código da "Carteira", completando com zero à esquerda
  • d = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
  • e = Código do Cedente para Cobrança SICOB
    1. Não utilizado para outras Cobranças (preencher com 00000).
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 00001)
  • Tamanho do Nosso Número = 10 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 10 dígitos
  • Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 17 dígitos (SINCO)
  • Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 15 dígitos (SIGCB)
  • Tamanho do Nosso Número = 14 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 14 dígitos (SICOB)

001 - Banco do Brasil

Campo = 001.abb.cccc.c/dddddddd.d/eeeeeee/fff/ggggggg

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BB)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB)
  • c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • e = Número do Convênio (obter código junto ao BB) - obrigatório para Convênios com tamanho do Nosso Número = 17
    1. Para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 17, preencher, obrigatoriamente, o primeiro dígito com o "X"
    2. para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 11, preencher, obrigatoriamente, este campo com "0000000"
  • f = Variação da Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB)
    1. Para Cobrança sem Registro, preencher com 000
  • g = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
    1. Para Cobrança sem Registro, preencher com 0000000
  • Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 dígitos
  • Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 ou 7 dígitos (para Convênios com 7 Dígitos, os 7 primeiros números do Nosso Número deve ser igual ao Número do Convênio).

341 - Banco Itaú

Campo = 341.a.bbb.cccc/ddddd.d/eeeeeee

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Itaú)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Itaú)
  • c = Agência do Cedente
  • d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
  • Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)

070 - Banco de Brasília - BRB

Campo = 070.a.bbb.cccccc-c

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRB)
  • b = Agência da Carteira (obter código junto ao BRB)
  • c = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)

409 - UNIBANCO

Campo = 409.a.bbbb.cccccc-c/ddd/eeeeee-e/fffffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao UNIBANCO)
  • b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
  • c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Versão do arquivo (começar com 001. Sequencial controlado pelo próprio Sistema)
  • e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • f = Grupo Empresarial (obter código junto ao UNIBANCO)
  • Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)

237 - BRADESCO

Campo = 237.abb.cccc.c/ddddddd.d/eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/fffffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRADESCO)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BRADESCO)
  • c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • e = Código da Empresa junto ao BRADESCO (campo opcional, se utilizado completar com zeros à esquerda e com 20 dígitos)
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
  • Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)

356 - Banco Real

Campo = 356.a.bbbb.ccccccc

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao REAL)
  • b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
  • c = Conta Corrente do Cedente (completando com zeros à esquerda)
  • Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)

399 - HSBC (somente Identificador = 4 e Carteira = CNR)

Campo = 399.a.bbbbbbb

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao HSBC)
  • b = Código do Cedente (completando com zeros à esquerda)
  • Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)

479 - BankBoston

Campo = 479.a.bbb.ccccccccc.dddddd/eeeeeeeee-e

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BankBoston)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BankBoston)
  • c = Convênio do Cedente (obter código junto ao BankBoston)
  • d = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
  • e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)

033 - Banco Santander

Campo = 033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)
  • c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)
  • e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)
  • Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres

756 - SICOOB

Campo = 756.a.bbb.cccc-c.ddddddd.eeeeeeeee.fffffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Sicoob)
  • b = Carteira/Modalidade de Cobrança (obter código junto ao Sicoob)
  • c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
  • Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)

041 - BANRISUL

Campo = 041.a.bbbb.bb.cccccc.c.cc

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
  • b = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)

748 - SICREDI

Campo = 748.a.bbbb.cc.ddddd.eeeeeee

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
  • b = Cooperativa de Crédito
  • c = Posto da Cooperativa de Crédito
  • d = Código do Beneficiário
  • e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
  • Tamanho do Nosso Número = 5 dígitos (caracteres)

021 - BANESTES (não disponível)

Campo = 021.a.bbbb.ccccccccccc

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
  • b = Agência do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • c = Código do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)

077 - Banco Inter

Campo = 077.a.bbb.cccc.dddddddddd.eeeeeee/fffffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao banco, geralmente código 9)
  • b = Carteira
  • c = Agência
  • d = Conta
  • e = Número de operações, obtido no site, na opção de Retorno do arquivo cnab
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)

O Nosso Número é criado de forma temporária pelo sistema, no primeiro momento o nosso número e fornecido apenas para integração. O Nosso Número é informado pelo banco INTER, no arquivo de retorno, este arquivo tem que ser lido no sistema para consolidar a informação do nosso número, geração do código de barras e linha digitável;

Respeitar a quantidade de caracteres, informando zeros à esquerda para completar a informação do campo. Considerações

Pontos Importantes

  • À exceção do SANTANDER, o Nosso Número nunca deve iniciar com 0 (zero). Caso o Banco deixe esse Nosso Número livre, inicie sempre com 10000..... (obedecendo a quantidade de dígitos acima);
  • Exceção também para o Convênio de 7 Dígitos do BB e com Nosso Número de 17 posições e Cobrança SIGCB da CEF com Nosso Número de 15 posições.