Mudanças entre as edições de "Apurar Exercício (CT)"
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Depois dos procedimentos basta utilizar os relatórios (Balancete, DRE, Balanço, etc.) para conferência dos resultados.<br/> | Depois dos procedimentos basta utilizar os relatórios (Balancete, DRE, Balanço, etc.) para conferência dos resultados.<br/> | ||
== Videoaula == | |||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
[[Category: Contabilidade]] |
Edição das 10h46min de 5 de abril de 2022
Em Principal ➜ Apurar Exercício, temos:
Depreciação
As colunas de "Depreciação" e "Transf. L/P" são assinaladas pelo próprio Usuário de acordo os critérios de cada empresa, como sugestão recomendamos realizar a depreciação mensal, por isso o sistema deixa como padrão todos os meses marcados, mas pode ser desmarcado livremente pelo usuário.
Transferência L/P
De acordo com a peridiocidade definida no cadastro da empresa, na aba Complemento o sistema assinala automaticamente os campos: Anual o mês Dezembro estará marcado, Trimestral será marcados os trimestres: Março,Junho,Setembro,Dezembro.
Digitação
O usuário deve assinalar os meses que deseja incluir /Alterar lançamentos
Encerramento
Nessa operação o Sistema verifica se naquele mês está assinalado o "X" nas colunas de DP e TR L/P e processa os cálculos automaticamente.
Para Encerramento do exercício assinale o mês Dezembro que o sistema irá marcar todos os meses automaticamente.
Para Reabrir o exercício desmarque o mês de Janeiro que o sistema irá desmarcar todos os meses, assinale na coluna DIGITAÇÃO os meses de inclusão ou Alteração e clique em OK.
Importar Saldo do ano anterior
Clicando neste opção, o software puxa automaticamente TODOS os sados da contas contabeis do exercicío/ano anterior, para o exercicío/ano ATUAL.
Procedimentos para Apuração do Exercício
Para realizar esse procedimento é importante seguir os seguintes passos:
1º) Em: Principal ➜ Empresa ➜ na aba Contabilidade
Verificar se as contas Destinatária, de Lucro e de Prejuízo estão informadas. Caso "não", utilizar o botão F2 nos campos para acessar ao Plano de Contas e indicar as contas correspondentes.
A Conta Destinatário o sistema utilizará como conta transitória para verificar se houve lucro ou prejuízo. Havendo LUCRO o sistema transferirá o saldo para a Conta de Lucro. Caso haja PREJUÍZO o sistema fará a transferência para a Conta de Prejuízo.
2º) Em: Principal ➜ Apurar Exercício F12
Ajustar a coluna Trans. L/P de acordo com a forma de encerramento que se deseja, ou seja, em que meses ocorrerá a transferência de Lucros e Prejuízos.
É importante que essa coluna esteja de acordo com o cadastro da empresa no campo "Periodicidade". Pois para o SPED são aceitas apenas Encerramento Anual ou Trimestral.
3º) Em: Principal ➜ Apurar Exercício F12
Na coluna Encerramento, marque o mês de "Dezembro" para que seja selecionado todos os meses do ano da apuração. Depois clique no botão "OK" para confirmar o processo de apuração.
Depois dos procedimentos basta utilizar os relatórios (Balancete, DRE, Balanço, etc.) para conferência dos resultados.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.