Mudanças entre as edições de "Usuário Discussão:Valéria"
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== Aba: Principal == | == Aba: Principal == | ||
<b>+:</b>: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote. | |||
<b>Ícone das cartinhas</b>: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário. | |||
<b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema | |||
em que ordem que ele irá realizar os ajustes. | em que ordem que ele irá realizar os ajustes. | ||
<b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações. | |||
<b>Movimento:</b> Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados. | |||
<b>Imposto</b>: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações. | |||
Descrição da Seleção | Descrição da Seleção | ||
<b>Código do Item</b>: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico. | |||
<b>NCM</b>: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. | |||
<b>Qualquer NCM</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. | |||
<b>CFOP</b>:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. | |||
<b>Qualquer CFOP</b>: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. | |||
<b>CST</b>: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. | |||
<b>Qualquer CST</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. | |||
<b>Alíquota</b>: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica. | |||
<b>Qualquer Alíquota</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. | |||
<b>CNPJ/CPF</b>:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. | |||
<b>Qualquer CNPJ</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema. | |||
Preencher o(s) campos com: | Preencher o(s) campos com: | ||
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Esta opção funciona como um DE: / PARA: | Esta opção funciona como um DE: / PARA: | ||
-<b>CFOP</b>: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | |||
-<b>CST</b>: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | |||
-<b>Alíquota</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | |||
-<b>Aplicar Alíquota Zero</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | |||
-<b>Aplicar Retenção</b>: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | |||
Sobre a Base de Cálculo - Integração | Sobre a Base de Cálculo - Integração | ||
-<b>ICMS</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | |||
-<b>IPI</b>: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | |||
-<b>ICMS/ST</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | |||
-<b>Despesas</b>: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | |||
-<b>Processar Ajustes</b>: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados. | |||
<b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas. | <b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas. | ||
== Aba: Complemento == | == Aba: Complemento == |
Edição das 11h30min de 26 de agosto de 2022
Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.
O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).
Aba: Principal
+:: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.
Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema
em que ordem que ele irá realizar os ajustes.
Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.
Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.
Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.
Descrição da Seleção
Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.
NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.
Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.
CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.
Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.
CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.
Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.
Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.
Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.
CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.
Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.
Preencher o(s) campos com:
Esta opção funciona como um DE: / PARA:
-CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
-CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
-Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
-Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
-Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
Sobre a Base de Cálculo - Integração
-ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
-IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
-ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
-Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
-Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.
Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.