Mudanças entre as edições de "Usuário Discussão:Valéria"
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O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12). | O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12). | ||
== Aba: Principal == | == Aba: Principal == | ||
<b>+ | - <b>+</b>: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote. | ||
<b>Ícone das cartinhas</b>: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário. | - <b>Ícone das cartinhas</b>: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário. | ||
<b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema | - <b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema | ||
em que ordem que ele irá realizar os ajustes. | em que ordem que ele irá realizar os ajustes. | ||
<b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações. | - <b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações. | ||
- <b>Movimento:</b> Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados. | |||
<b> | - <b>Imposto</b>: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações. | ||
=== Descrição da Seleção === | |||
<b>Código do Item</b>: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico. | - <b>Código do Item</b>: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico. | ||
<b> | - <b>NCM</b>: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. | ||
<b>Qualquer | - <b>Qualquer NCM</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. | ||
<b> | - <b>CFOP</b>:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. | ||
<b>Qualquer | - <b>Qualquer CFOP</b>: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. | ||
<b> | - <b>CST</b>: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. | ||
Preencher o(s) campos com: | |||
- <b>Qualquer CST</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. | |||
- <b>Alíquota</b>: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica. | |||
- <b>Qualquer Alíquota</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. | |||
- <b>CNPJ/CPF</b>:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. | |||
- <b>Qualquer CNPJ</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema. | |||
=== Preencher o(s) campos com: === | |||
Esta opção funciona como um DE: / PARA: | Esta opção funciona como um DE: / PARA: | ||
-<b>CST</b>: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | - <b>CFOP</b>: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
- <b>CST</b>: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | |||
- <b>Alíquota</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | |||
- <b>Aplicar Alíquota Zero</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | |||
- <b>Aplicar Retenção</b>: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | |||
=== Sobre a Base de Cálculo - Integração === | |||
-<b> | - <b>ICMS</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
- <b>IPI</b>: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | |||
-<b> | - <b>ICMS/ST</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
-<b>Despesas</b>: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | - <b>Despesas</b>: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
-<b>Processar Ajustes</b>: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados. | - <b>Processar Ajustes</b>: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados. | ||
<b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas. | <b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas. | ||
Edição atual tal como às 11h37min de 26 de agosto de 2022
Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.
O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).
Aba: Principal
- +: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
- Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.
- Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema
em que ordem que ele irá realizar os ajustes.
- Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.
- Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.
- Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.
Descrição da Seleção
- Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.
- NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.
- Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.
- CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.
- Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.
- CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.
- Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.
- Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.
- Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.
- CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.
- Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.
Preencher o(s) campos com:
Esta opção funciona como um DE: / PARA:
- CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
Sobre a Base de Cálculo - Integração
- ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.
Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.