Mudanças entre as edições de "Emissão de Boletos (GF)"
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#* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB. | |||
#* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do edente '''. | |||
#* Série / Sub Série ➜ Informe a Série e a Sub Série de acordo com o tipo de documento fiscal, para a nota fiscal eletrônica informar série 1 e sub série 1. Obs: '''Para Produtor Rural a série deve iniciar em 921'''. | |||
#* Próximo número a ser utilizado ➜ Se a empresa utilizava outro software de emissão de nota fiscal eletrônica e precisa seguir a sequencia, basta informar o número da próxima nota. Caso seja a primeira nota da empresa, a numeração irá iniciar com 1. | |||
# Acessar [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']], Cadastrar os clientes da empresa. No cadastro do cliente informar o '''Tipo de IE''' e o '''Tipo Consumidor'''. | |||
# Acessar [[Produtos / Mercadorias|'''Principal / Produtos / Mercadorias''']], Cadastrar os produtos que serão vinculados nas Notas Fiscais. | |||
# Acessar [[Notas Fiscais - Gerenciador Financeiro (GF)|'''Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados''']], Para a inclusão dos documentos fiscais. Nesta tela o usuário também pode gerenciar os documentos fiscais gerados. | |||
# Acessar [[Notas Fiscais Eletrônicas (GF)|'''Principal/ Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas''']], Para o envio das Notas Fiscais Eletrônicas para a SEFAZ e geração da segunda via dos arquivos xml. | |||
== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == | ||
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa; | * Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa; | ||
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Edição das 12h00min de 25 de maio de 2023
Redirecionamento
- REDIRECIONAMENTO Nome da página de destino
A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos:
- Acessar Principal / Empresas,
- Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores), fazer o cadastro dos clientes pagadores dos boletos.
- Acessar Bancos / Caixa, fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos.
- Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB.
- Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do edente .
- Série / Sub Série ➜ Informe a Série e a Sub Série de acordo com o tipo de documento fiscal, para a nota fiscal eletrônica informar série 1 e sub série 1. Obs: Para Produtor Rural a série deve iniciar em 921.
- Próximo número a ser utilizado ➜ Se a empresa utilizava outro software de emissão de nota fiscal eletrônica e precisa seguir a sequencia, basta informar o número da próxima nota. Caso seja a primeira nota da empresa, a numeração irá iniciar com 1.
- Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores), Cadastrar os clientes da empresa. No cadastro do cliente informar o Tipo de IE e o Tipo Consumidor.
- Acessar Principal / Produtos / Mercadorias, Cadastrar os produtos que serão vinculados nas Notas Fiscais.
- Acessar Principal/ Notas Fiscais/ Saídas e Serviços Prestados, Para a inclusão dos documentos fiscais. Nesta tela o usuário também pode gerenciar os documentos fiscais gerados.
- Acessar Principal/ Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas, Para o envio das Notas Fiscais Eletrônicas para a SEFAZ e geração da segunda via dos arquivos xml.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Esta tela não possui pontos importantes.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.