Mudanças entre as edições de "Emissão de Boletos (GF)"

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== Redirecionamento ==
Esses é o passo a passos para o cadastro, geração e envio dos boletos para o banco ! 
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A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos:
A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos:


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#* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB.  
#* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB.  
#* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''.  
#* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''.  
 
# Acessar Principal / Contas a Receber / Lançamentos [[Faturamento (GF)|Faturamento ]], incluir um lançamento, após incluir o lançamento.
# Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança [[Controle de Boletos (GF)|Controle de Boletos ]], selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo.
# Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
* Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluido diretamente a linha digital no boleto neste campo, basta clicar no botão [[Código do Convênio (GF)|Código do Convênio]] e preencher de acordo com o banco desejado
* Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digital no boleto neste campo, basta clicar no botão [[Código do Convênio (GF)|Código do Convênio]] e preencher de acordo com o banco desejado
* O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento.
* Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ [[Bancos / Caixa (GF)|Bancos / Caixa ]] e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.


== Videoaula ==
== Videoaula ==

Edição das 16h28min de 25 de maio de 2023

Esses é o passo a passos para o cadastro, geração e envio dos boletos para o banco !

A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos:

  1. Acessar Principal / Empresas,
  2. Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores), fazer o cadastro dos clientes pagadores dos boletos.
  3. Acessar Bancos / Caixa, fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos.
    • Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB.
    • Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto).
  4. Acessar Principal / Contas a Receber / Lançamentos Faturamento , incluir um lançamento, após incluir o lançamento.
  5. Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança Controle de Boletos , selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo.
  6. Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco.

Pontos Importantes

  • Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digital no boleto neste campo, basta clicar no botão Código do Convênio e preencher de acordo com o banco desejado
  • O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento.
  • Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ Bancos / Caixa e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.