Mudanças entre as edições de "Emissão de Boletos (GF)"
		
		
		
		
		
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| Esses é o passo a passos para o cadastro, geração e envio dos boletos para o banco !   | |||
| A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos: | A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos: | ||
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| #* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB.   | #* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB.   | ||
| #* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''.   | #* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''.   | ||
| # Acessar Principal / Contas a Receber / Lançamentos [[Faturamento (GF)|Faturamento ]], incluir um lançamento, após incluir o lançamento. | |||
| # Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança [[Controle de Boletos (GF)|Controle de Boletos ]], selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo. | |||
| # Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco.  | |||
| == Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == | ||
| * Cadastro de boletos ➜ Pode também ser  | * Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digital no boleto neste campo, basta clicar no botão [[Código do Convênio (GF)|Código do Convênio]] e preencher de acordo com o banco desejado | ||
| * O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento.  | |||
| * Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ [[Bancos / Caixa (GF)|Bancos / Caixa ]] e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.  | |||
| == Videoaula == | == Videoaula == | ||
Edição das 16h28min de 25 de maio de 2023
Esses é o passo a passos para o cadastro, geração e envio dos boletos para o banco !
A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos:
- Acessar Principal / Empresas,
- Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores), fazer o cadastro dos clientes pagadores dos boletos.
- Acessar Bancos / Caixa, fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos.
- Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB.
- Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. EX : Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto).
 
- Acessar Principal / Contas a Receber / Lançamentos Faturamento , incluir um lançamento, após incluir o lançamento.
- Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança Controle de Boletos , selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo.
- Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco.
Pontos Importantes
- Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digital no boleto neste campo, basta clicar no botão Código do Convênio e preencher de acordo com o banco desejado
- O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento.
- Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ Bancos / Caixa e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.