Mudanças entre as edições de "Apurar Exercício (CT)"

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== Digitação ==
# '''Abril''''', ;''
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# '''Maio''''', ;''
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# '''Novembro''''', ;''
# '''Outubro''''', ;''
# '''Setembro''''', ;''
== Encerramento ==
# '''Abril''''', ;''
# '''Agosto''''', ;''
# '''Dezembro''''', ;''
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# '''Janeiro''''', ;''
# '''Julho''''', ;''
# '''Junho''''', ;''
# '''Maio''''', ;''
# '''Março''''', ;''
# '''Novembro''''', ;''
# '''Outubro''''', ;''
# '''Setembro''''', ;''
== Andamento da Operação ==
# '''...''''', ;''
== Botões ==
# '''&Sair''''', Sair;''
# '''&OK''''', OK;''
# '''Importar SALDO Anterior''''', Importar SALDO Anterior;''
# '''Recriar Saldos''''', Recriar Saldos do Exercício;''
# '''Inconsistências''''', Pesquisar Inconsistências;''
== Pontos Importantes ==
''Esta opção não possui ponto importante.''
== Videoaula ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
[[Category: Contabilidade]]
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


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Em&nbsp;'''Principal ➜&nbsp;Apurar Exercício, temos:'''
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== '''Importar Saldo do ano anterior''' ==
== '''Importar Saldo do ano anterior''' ==


Clicando neste opção, o software puxa automaticamente TODOS os sados da contas contabeis do exercicío/ano anterior, para o exercicío/ano '''ATUAL.'''
Clicando neste opção, o software puxa automaticamente TODOS os sados da contas contábeis do exercício/ano anterior, para o exercício/ano '''ATUAL.'''
 
== '''Procedimentos para Apuração do Exercício''' ==
 
 
Para realizar esse procedimento é importante seguir os seguintes passos:
 
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'''1º) Em: Principal ➜ Empresa ➜ na aba Contabilidade'''
 
Verificar se as contas '''Destinatária, de Lucro e de Prejuízo''' estão informadas. Caso "não", utilizar o botão F2 nos campos para acessar ao Plano de Contas e indicar as contas correspondentes.
 
A Conta Destinatário o sistema utilizará como conta transitória para verificar se houve lucro ou prejuízo. Havendo LUCRO o sistema transferirá o saldo para a Conta de Lucro. Caso haja PREJUÍZO o sistema fará a transferência para a Conta de Prejuízo.
 
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'''2º) Em: Principal ➜ Apurar Exercício F12'''
 
Ajustar a coluna '''Trans. L/P'''&nbsp;de acordo com a forma de encerramento que se deseja, ou seja, em que meses ocorrerá a transferência de Lucros e Prejuízos.
 
É importante que essa coluna esteja de acordo com o cadastro da empresa no campo '''"Periodicidade"'''. Pois para o SPED são aceitas apenas Encerramento Anual ou Trimestral.
 
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'''3º) Em: Principal ➜ Apurar Exercício F12'''
 
Na coluna '''Encerramento''', marque o mês de "Dezembro" para que seja selecionado todos os meses do ano da&nbsp;apuração. Depois clique no botão "OK" para confirmar o processo de apuração.


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[[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]]
Depois dos procedimentos basta utilizar os relatórios (Balancete, DRE, Balanço, etc.) para conferência dos resultados.<br/> &nbsp;

Edição atual tal como às 20h06min de 5 de junho de 2023

➜ Finalidade: Apurar Exercício
➜ Disponível em: Principal / Apurar Exercício

Depreciação

  1. Abril, ;
  2. Agosto, ;
  3. Dezembro, ;
  4. Fevereiro, ;
  5. Janeiro, ;
  6. Julho, ;
  7. Junho, ;
  8. Maio, ;
  9. Março, ;
  10. Novembro, ;
  11. Outubro, ;
  12. Setembro, ;

Transf. L/P

  1. Abril, ;
  2. Agosto, ;
  3. Dezembro, ;
  4. Fevereiro, ;
  5. Janeiro, ;
  6. Julho, ;
  7. Junho, ;
  8. Maio, ;
  9. Março, ;
  10. Novembro, ;
  11. Outubro, ;
  12. Setembro, ;

Digitação

  1. Abril, ;
  2. Agosto, ;
  3. Dezembro, ;
  4. Fevereiro, ;
  5. Janeiro, ;
  6. Julho, ;
  7. Junho, ;
  8. Maio, ;
  9. Março, ;
  10. Novembro, ;
  11. Outubro, ;
  12. Setembro, ;

Encerramento

  1. Abril, ;
  2. Agosto, ;
  3. Dezembro, ;
  4. Fevereiro, ;
  5. Janeiro, ;
  6. Julho, ;
  7. Junho, ;
  8. Maio, ;
  9. Março, ;
  10. Novembro, ;
  11. Outubro, ;
  12. Setembro, ;

Andamento da Operação

  1. ..., ;

Botões

  1. &Sair, Sair;
  2. &OK, OK;
  3. Importar SALDO Anterior, Importar SALDO Anterior;
  4. Recriar Saldos, Recriar Saldos do Exercício;
  5. Inconsistências, Pesquisar Inconsistências;

Pontos Importantes

Esta opção não possui ponto importante.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Em Principal ➜ Apurar Exercício, temos:

Depreciação

As colunas de "Depreciação" e "Transf. L/P" são assinaladas pelo próprio Usuário de acordo os critérios de cada empresa, como sugestão recomendamos realizar a depreciação mensal, por isso o sistema deixa como padrão todos os meses marcados, mas pode ser desmarcado livremente pelo usuário.

Transferência L/P

De acordo com a peridiocidade definida no cadastro da empresa, na aba Complemento o sistema assinala automaticamente os campos: Anual o mês Dezembro estará marcado, Trimestral será marcados os trimestres: Março,Junho,Setembro,Dezembro.

Digitação

O usuário deve assinalar os meses que deseja incluir /Alterar lançamentos

Encerramento

Nessa operação o Sistema verifica se naquele mês está assinalado o "X" nas colunas de DP e TR L/P e processa os cálculos automaticamente.

Para Encerramento do exercício assinale o mês Dezembro que o sistema irá marcar todos os meses automaticamente.

Para Reabrir o exercício desmarque o mês de Janeiro que o sistema irá desmarcar todos os meses, assinale na coluna DIGITAÇÃO os meses de inclusão ou Alteração e clique em OK.

Importar Saldo do ano anterior

Clicando neste opção, o software puxa automaticamente TODOS os sados da contas contábeis do exercício/ano anterior, para o exercício/ano ATUAL.

Procedimentos para Apuração do Exercício

Para realizar esse procedimento é importante seguir os seguintes passos:

 

1º) Em: Principal ➜ Empresa ➜ na aba Contabilidade

Verificar se as contas Destinatária, de Lucro e de Prejuízo estão informadas. Caso "não", utilizar o botão F2 nos campos para acessar ao Plano de Contas e indicar as contas correspondentes.

A Conta Destinatário o sistema utilizará como conta transitória para verificar se houve lucro ou prejuízo. Havendo LUCRO o sistema transferirá o saldo para a Conta de Lucro. Caso haja PREJUÍZO o sistema fará a transferência para a Conta de Prejuízo.

 

2º) Em: Principal ➜ Apurar Exercício F12

Ajustar a coluna Trans. L/P de acordo com a forma de encerramento que se deseja, ou seja, em que meses ocorrerá a transferência de Lucros e Prejuízos.

É importante que essa coluna esteja de acordo com o cadastro da empresa no campo "Periodicidade". Pois para o SPED são aceitas apenas Encerramento Anual ou Trimestral.

 

3º) Em: Principal ➜ Apurar Exercício F12

Na coluna Encerramento, marque o mês de "Dezembro" para que seja selecionado todos os meses do ano da apuração. Depois clique no botão "OK" para confirmar o processo de apuração.

 

Depois dos procedimentos basta utilizar os relatórios (Balancete, DRE, Balanço, etc.) para conferência dos resultados.