Mudanças entre as edições de "Controle de Estoque (GF)"
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Esta opção tem por finalidade demonstrar as saídas de insumos que foram utilizados para a produção dos produtos finais em estoque. Também é possível efetuar de forma manual. | Esta opção tem por finalidade demonstrar as saídas de insumos que foram utilizados para a produção dos produtos finais em estoque. Também é possível efetuar de forma manual saídas e movimentação dos ítens. | ||
# Acessar '''Controle de Estoque / Outras Saídas (Matéria-Prima)''' | |||
# Na opção '''Seleção de Registros''' é possível localizar as movimentações de determinados insumos filtrando pelo Código ou Documento. | |||
# Para efetuar um lançamento de movimentação de insumos, é necessário selecionar os ítens no campo c | |||
==Controle de Produção== | ==Controle de Produção== |
Edição das 10h38min de 6 de junho de 2023
No Software Gerenciador Financeiro é possível administrar e controlar as entradas e saídas, bem como composição e produção de produtos e mercadorias através da opção Controle de Estoque.
Inclusão de Itens
Para iniciar siga os passos descritos abaixo:
- Acessar Produtos / Mercadorias,
- Fazer a inclusão do item, considere informar os principais campos como Descrição do Produto, Unidade de Medida, Origem da mercadoria, Código NCM e Gênero.
- Na aba Impostos é possível realizar as configurações de tributos individuais de cada item considerando CST, alíquotas de ICMS, IPI dentre outros impostos.
Para alimentar as informações de produtos, o programa conta com o sistema de importação de notas fiscais de compra, que insere de forma automática os itens relacionados no arquivo XML na lista de produtos, considerando a descrição deste e a quantidade adquirida. Gerenciador de Arquivos (GF)
Requisição de Compra
Formulário utilizado para requisitar ao departamento de compras a aquisição dos produtos que compõem o estoque. O preenchimento é feito se utilizando dos produtos cadastrados na relação em estoque
- Acessar Controle de Estoque / Requisição de Compra
- Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias.
- Utilizar a opção Itens do Documento para incluir a lista de produtos à serem requisitados.
- Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento da requisição de compra.
Ordem de Compra
Formulário utilizado pelo departamento de compras para ordenar a aquisição dos itens requisitados.
- Acessar Controle de Estoque / Ordem de Compra
- Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias, como feito anteriormente na opção Requisição de Compra. No campo No. Pedido é possível navegar entre as requisições de compra disponíveis, selecionar, recuperar e ajustar as informações baseadas no documento de requisição.
- Utilizar a opção Itens do Documento para incluir itens ou ajusta a lista de produtos à serem comprados.
- Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento da ordem de compra.
Entrada de Mercadorias
Esta opção permite que sejam feitas as entradas no estoque de forma manual, utilizando-se dos produtos já cadastrados no sistema ou incluindo novos itens a partir das descrições da nota fiscal ou documento equivalente.
- Acessar Controle de Estoque / Entrada de Mercadoria
- Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias para identificação. Na opção Itens do documento incluir os itens e a quantidade à dar entrada no estoque.
- Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento de entrada no estoque.
- A opção Financeiro dá acesso à filtragem deste lançamento no Contas à Pagar.
- A opção Centro de Custo (GF) permite o rateio entre as contas.
- O Gerenciador Financeiro permite através da ferramenta NFe, fazer a busca da nota fiscal referente à esta entrada, utilizando a Chave de Acesso à qual se refere.
- Na opção Contabilidade é possível apontar a conta contábil que receberá o lançamento.
Saída de Mercadorias
Esta opção permite que sejam feitas as saídas no estoque de forma manual, utilizando-se dos produtos já cadastrados no sistema ou incluindo novos itens a partir das descrições da nota fiscal ou documento equivalente.
- Acessar Controle de Estoque / Saída de Mercadoria
- Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias para identificação. Na opção Itens do documento incluir os itens e a quantidade à dar entrada no estoque.
- Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento de entrada no estoque.
- A opção Financeiro dá acesso à filtragem deste lançamento no Contas à Pagar.
- A opção Centro de Custo (GF) permite o rateio entre as contas.
- O Gerenciador Financeiro permite através da ferramenta NFe, fazer a busca da nota fiscal referente à esta saída, utilizando a Chave de Acesso à qual se refere.
- Na opção Contabilidade é possível apontar a conta contábil que receberá o lançamento.
Outras Saídas(Matéria Prima)
Esta opção tem por finalidade demonstrar as saídas de insumos que foram utilizados para a produção dos produtos finais em estoque. Também é possível efetuar de forma manual saídas e movimentação dos ítens.
- Acessar Controle de Estoque / Outras Saídas (Matéria-Prima)
- Na opção Seleção de Registros é possível localizar as movimentações de determinados insumos filtrando pelo Código ou Documento.
- Para efetuar um lançamento de movimentação de insumos, é necessário selecionar os ítens no campo c
Controle de Produção
Planilha de Compras
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Esta tela não possui pontos importantes.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.