Mudanças entre as edições de "Estoque (GF)"
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➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Estoque'''</span><br> | |||
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Estoque'''</span> | |||
== Pesquisa == | |||
=== Seleção de Registros === | |||
=== Participante === | |||
# '''Modelo''''', ;''Filtragem por Modelo de documento fiscal. | |||
# '''Nº Docto Auxiliar''''', ;''Filtragem por Número do documento auxiliar. | |||
# '''Nº Documento''''', ;''Filtragem por Número do Documento. | |||
# '''Participante''''', ;''Filtragem por Participante. | |||
# '''Segmento''''', ;''Filtragem por segmento. | |||
# '''Status''''', ;''Filtragem por Status. | |||
# '''Vend''''', ;''Filtragem por Vendedor. | |||
== Documento Fiscal == | |||
=== Descrição do Documento === | |||
# '''1o. Vencto''''', ;''Data do primeiro vencimento. | |||
# '''Centro Custo''''', ;''Seleção do Centro de Custo. | |||
# '''Chave NFe''''', ;''Chave da nota fiscal. | |||
# '''Data Emissão''''', ;''Data de emissão do documento. | |||
# '''Data Estoque''''', ;''Data de apuração do estoque. | |||
# '''Faturamento''''', ;''Seleção da forma de faturamento. | |||
# '''Mod''''', ;''Modelo do documento fiscal | |||
# '''Nº Pedido''''', ;''Número do pedido. | |||
# '''Número''''', ;''Número do documento. | |||
# '''Participante''''', ;''Seleção do participante. | |||
# '''Rateio''''', ;''Adiciona Rateio de Centro de Custo | |||
# '''Segmento''''', ;''Informação do segmento da operação. | |||
# '''Status''''', ;''Seleção do Status do documento. | |||
# '''Tipo de Operação''''', ;'' | |||
# '''Tipo''''', ;''Seleção do tipo de operação (Venda, Comodato e Outros). | |||
# '''Transferir para Empresa''''', ;''Seleção da empresa para operações de transferências. | |||
# '''Valor Adicional''''', ;''Lançamento de valor adicional. | |||
# '''Valor Produtos''''', ;''Informação do valor total dos produtos. | |||
# '''Valor Serviços''''', ;''Informação do valor total dos Serviços. | |||
# '''Valor Total''''', ;''Valor total do documento. | |||
# '''Vendedor''''', ;''Seleção do vendedor. | |||
=== Outras Informações === | |||
# '''Nº Origem''''', ;''Número do documento de origem. | |||
# '''Serviços''''', ;''Informação do valor dos serviços. | |||
# '''Total Geral''''', ;''Informação do Total Geral. | |||
# '''Valor Mensal''''', ;''Informação do valor mensal faturado. | |||
== Informações Complementares == | |||
=== Detalhamento da Produção === | |||
# '''Início da Produção''''', ;''Data de início da produção. | |||
# '''Pessoas Envolvidas na Produção''''', ;''Relação de pessoas envolvidas na produção do ítem. | |||
# '''Previsão para o Término''''', ;''Previsão de término do processo de produção. | |||
# '''Término da Produção''''', ;''Data do término do processo de produção | |||
=== Casas Decimais === | |||
# '''Quantidade''''', ;''Número de casas decimais para informação de Quantidade. | |||
# '''Valor Unitário''''', ;''Número de casas decimais para informação de Valor. | |||
== Botões == | |||
# '''Requisitar Compra''''', ;''Dá acesso ao formulário de Requisição de Compra. | |||
# '''Itens do Documento''''', <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;''Seleção dos produtos e serviços que compõem o documento. | |||
# '''Relatório''''', Relatório;''Imprime o documento para conferência. | |||
== Pontos Importantes == | |||
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa; | |||
== Videoaula == | |||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
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<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css"> | |||
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/72C55ABF79724B6623B00D208EAD3F56"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a> | |||
</html> | |||
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span> | |||
[[Category: Gerenciador Financeiro]] | |||
Em '''Principal '''➜ '''Controle de Estoque''' | Em '''Principal '''➜ '''Controle de Estoque''' | ||
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Esta opção é dividida em cinco opções; ➜ '''Requisição de Compra''', ➜ '''Ordem de Compra''', ➜ '''Entradas de Mercadorias''', ➜ '''Saídas de Mercadorias''' e ➜ '''Outras Saídas (Matéria Prima)'''. | Esta opção é dividida em cinco opções; ➜ '''Requisição de Compra''', ➜ '''Ordem de Compra''', ➜ '''Entradas de Mercadorias''', ➜ '''Saídas de Mercadorias''' e ➜ '''Outras Saídas (Matéria Prima)'''. | ||
= ➜ Requisição de compra = | = ➜ Requisição de compra = | ||
É um documento interno gerado para o departamento que precisa do material solicite ao setor de compras. | É um documento interno gerado para o departamento que precisa do material solicite ao setor de compras. | ||
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= ➜ Ordem de compra = | = ➜ Ordem de compra = | ||
A ordem de compra é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação. | A ordem de compra é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação. | ||
Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas. | Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas. | ||
= ➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias = | = ➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias = | ||
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Esses lançamentos não são importados para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria. | Esses lançamentos não são importados para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria. | ||
==➜ Outras Saídas (Matéria Prima) == | ==➜ Outras Saídas (Matéria Prima) == | ||
Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos. | Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos. | ||
Edição atual tal como às 10h44min de 3 de julho de 2023
➜ Finalidade: Estoque
➜ Disponível em: Principal / Estoque
Pesquisa
Seleção de Registros
Participante
- Modelo, ;Filtragem por Modelo de documento fiscal.
- Nº Docto Auxiliar, ;Filtragem por Número do documento auxiliar.
- Nº Documento, ;Filtragem por Número do Documento.
- Participante, ;Filtragem por Participante.
- Segmento, ;Filtragem por segmento.
- Status, ;Filtragem por Status.
- Vend, ;Filtragem por Vendedor.
Documento Fiscal
Descrição do Documento
- 1o. Vencto, ;Data do primeiro vencimento.
- Centro Custo, ;Seleção do Centro de Custo.
- Chave NFe, ;Chave da nota fiscal.
- Data Emissão, ;Data de emissão do documento.
- Data Estoque, ;Data de apuração do estoque.
- Faturamento, ;Seleção da forma de faturamento.
- Mod, ;Modelo do documento fiscal
- Nº Pedido, ;Número do pedido.
- Número, ;Número do documento.
- Participante, ;Seleção do participante.
- Rateio, ;Adiciona Rateio de Centro de Custo
- Segmento, ;Informação do segmento da operação.
- Status, ;Seleção do Status do documento.
- Tipo de Operação, ;
- Tipo, ;Seleção do tipo de operação (Venda, Comodato e Outros).
- Transferir para Empresa, ;Seleção da empresa para operações de transferências.
- Valor Adicional, ;Lançamento de valor adicional.
- Valor Produtos, ;Informação do valor total dos produtos.
- Valor Serviços, ;Informação do valor total dos Serviços.
- Valor Total, ;Valor total do documento.
- Vendedor, ;Seleção do vendedor.
Outras Informações
- Nº Origem, ;Número do documento de origem.
- Serviços, ;Informação do valor dos serviços.
- Total Geral, ;Informação do Total Geral.
- Valor Mensal, ;Informação do valor mensal faturado.
Informações Complementares
Detalhamento da Produção
- Início da Produção, ;Data de início da produção.
- Pessoas Envolvidas na Produção, ;Relação de pessoas envolvidas na produção do ítem.
- Previsão para o Término, ;Previsão de término do processo de produção.
- Término da Produção, ;Data do término do processo de produção
Casas Decimais
- Quantidade, ;Número de casas decimais para informação de Quantidade.
- Valor Unitário, ;Número de casas decimais para informação de Valor.
Botões
- Requisitar Compra, ;Dá acesso ao formulário de Requisição de Compra.
- Itens do Documento, <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;Seleção dos produtos e serviços que compõem o documento.
- Relatório, Relatório;Imprime o documento para conferência.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.
Em Principal ➜ Controle de Estoque
O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de pelo menos uma das opções abaixo:
- Entradas de Mercadorias; Saídas de Mercadorias; Outras Saídas (Matéria-Prima); Entrada (Emissão Própria); Saídas e Serviços Prestados.
- Outros lançamentos que não fazem atualização em estoque e nem geram posição de Faturamento: Requisição de Compra; Requisição de Venda.
Esta opção é dividida em cinco opções; ➜ Requisição de Compra, ➜ Ordem de Compra, ➜ Entradas de Mercadorias, ➜ Saídas de Mercadorias e ➜ Outras Saídas (Matéria Prima).
➜ Requisição de compra
É um documento interno gerado para o departamento que precisa do material solicite ao setor de compras.
Para gerar o documento, basta clicar no ícone ➕ - Incluir registro e preencher os dados requisitados. Todos os pedidos ficam gravados e listados para consultas futuras na aba Pesquisa.
➜ Ordem de compra
A ordem de compra é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação.
Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas.
➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias
Opções para o controle de estoque da empresa, para aumentar o estoque, utilize a opção ➜ Entradas de mercadorias e para diminuir o estoque, utilize a opção ➜ Saídas de mercadorias.
Na Entrada de Mercadorias, ao ➕ - Incluir registro, o usuário estará acrescentando itens ao estoque, para informar que o item saiu do estoque, utilize a opção Saídas de Mercadora e Inclua (➕ - Incluir registro) o item.
Alguns campos pertinentes destas opções são;
- Itens do Documento ➜ Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
- Relatório ➜ Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados;
- Financeiro ➜ Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas;
- Centro de Custo ➜ Opção disponível apenas quando a opção rateio estiver selecionada;
- NFE ➜ Opção disponível apenas para a inclusão de notas fiscais de aquisição de mercadorias;
- Contabilidade ➜ Utilizado para contabilização manual do lançamento.
Esses lançamentos não são importados para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria.
➜ Outras Saídas (Matéria Prima)
Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos.