Mudanças entre as edições de "Baixa Pró-Labore"

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Este è o passo a passo para baixa do pró-labore, geração e envio do evento ao eSocial.
Este é o passo a passo para baixa do pró-labore, geração e envio do evento ao eSocial.


 
# Acessar Principal / Empresas ➜ Realizar o cadastro completo da empresa.
# Acessar [[Empresas (GF)|'''Principal / Empresas''']] ➜ Realizar o cadastro completo da empresa.
# Acessar Principal / Funcionários ➜ Realizar o cadastramento do Pró-labore.  
# Acessar Principal / Funcionários ➜ Realizar o cadastramento do Pró-labore.  
# Acessar Principal / Movimento ➜ Zerar (R$ 0,00) o valor do campo Pro-=labore, referente ao valor, em seguida proceder o cálculo de valores da folha de pagamento daquela competência, em Principal / Cálculos.
# Acessar Principal / Movimento ➜ Zerar (R$ 0,00) o valor do campo Pró-labore, referente ao valor, em seguida proceder o cálculo de valores da folha de pagamento daquela competência, em Principal / Cálculos.
# Acessar Principal / Lançamentos ➜ Preencher o campo Matricula com o código do pró-labore, preencher o campo Mês Base com o valor da competência em que será baixado, e em seguida assinalar o campo Inativo.
# Acessar Principal / Lançamentos ➜ Preencher o campo Matricula com o código do pró-labore, preencher o campo Mês Base com o valor da competência em que será baixado, e em seguida assinalar o campo Inativo.
# Acessar Principal / Movimento ➜ Preencher o campo Isento da tela 01 do Movimento, em Principal / Movimento, com a letra G para não constar no SEFIP do mês.
# Acessar Principal / Movimento ➜ Preencher o campo Isento da tela 01 do Movimento, em Principal / Movimento, com a letra G para não constar no SEFIP do mês.
# Acessar Principal / Movimento ➜ Preencher a data da baixa na tela de rescisão do Movimento, no campo Desligamento.
# Acessar Principal / Movimento ➜ Preencher a data da baixa na tela de rescisão do Movimento, no campo Desligamento.
# Acessar [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']] ➜ fazer o cadastro completo dos clientes.
# Acessar [[Bancos / Caixa (GF)|'''Bancos / Caixa''']], fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos. Informe; (Obs : Pode também ser utilizado a linha digitável do boleto)
#* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB;
#* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. Informe; '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''.
# Acessar [[Contas a Receber|'''Principal / Contas à Receber / Lançamentos''']] ➜ Realizar o lançamento do boleto. Informe;
#* Código ➜ Informe o cliente no qual será emitido o boleto. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastros;
#* Tipo de Documento ➜ Informar o tipo de documento relacionado na seleção de registro;
#* Mês/Ano ➜ Informar a competência do boleto no formato MM/AAAA;
#* Tipo de Cobrança ➜ Informar o tipo de cobrança '''Boleto''';
#* Descrição do Faturamento ➜ Informar o tipo de recebimento cadastro na empresa. Pressione o F2 no teclado para visualizar os cadastros. Ex: A vista, parcelado, a prazo...
#* 1º Vencimento ➜ Informar a data de vencimento do boleto. Para boleto parcelado o Sistema vai levar em consideração os vencimentos de 30 em 30 dias. Entretanto o usuário pode alterar a data de vencimento de cada parcela clicando no botão '''Lançamentos''';
#* R$ Valor Principal ➜ Informar o valor do boleto. Para boleto parcelado o valor total informado neste campo será dividido em parcelas iguais. Entretanto o usuário pode alterar os valores de cada parcela clicando no botão '''Lançamentos'''. Vale lembrar que a totalização deve respeitar o valor principal.
# Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança [[Controle de Boletos (GF)|Controle de Boletos ]], selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo.
# Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
* Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digitável no boleto neste campo, basta clicar no botão [[Código do Convênio (GF)|Código do Convênio]] e preencher de acordo com o banco desejado
* Com a data do desligamento  ➜ o Pró-Labore terá seu término na empresa informado ao eSocial através do Evento S-2399.
* O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento.  
* Com o valor da retirada zerado (R$ 0,00) ➜ o Pró-Labore não constará na Folha de Pagamento do mês.
* Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar [[Bancos / Caixa (GF)|Bancos / Caixa ]] e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.
* Com sua transferência para Inativo ➜ o Pró-Labore não terá mais abertura nos meses seguintes.
* Com o campo Isento informado G ➜ não constará da SEFIP - CEF.


== Videoaula ==
== Videoaula ==
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Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


[[Category: Apresentação (GF)]][[Category: Funcionalidades (GF)]]
[[Category: Funcionalidades (FP)]][[Category: Funcionalidades (FP)]]

Edição atual tal como às 13h51min de 25 de agosto de 2023

Este é o passo a passo para baixa do pró-labore, geração e envio do evento ao eSocial.

  1. Acessar Principal / Empresas ➜ Realizar o cadastro completo da empresa.
  2. Acessar Principal / Funcionários ➜ Realizar o cadastramento do Pró-labore.
  3. Acessar Principal / Movimento ➜ Zerar (R$ 0,00) o valor do campo Pró-labore, referente ao valor, em seguida proceder o cálculo de valores da folha de pagamento daquela competência, em Principal / Cálculos.
  4. Acessar Principal / Lançamentos ➜ Preencher o campo Matricula com o código do pró-labore, preencher o campo Mês Base com o valor da competência em que será baixado, e em seguida assinalar o campo Inativo.
  5. Acessar Principal / Movimento ➜ Preencher o campo Isento da tela 01 do Movimento, em Principal / Movimento, com a letra G para não constar no SEFIP do mês.
  6. Acessar Principal / Movimento ➜ Preencher a data da baixa na tela de rescisão do Movimento, no campo Desligamento.

Pontos Importantes

  • Com a data do desligamento ➜ o Pró-Labore terá seu término na empresa informado ao eSocial através do Evento S-2399.
  • Com o valor da retirada zerado (R$ 0,00) ➜ o Pró-Labore não constará na Folha de Pagamento do mês.
  • Com sua transferência para Inativo ➜ o Pró-Labore não terá mais abertura nos meses seguintes.
  • Com o campo Isento informado G ➜ não constará da SEFIP - CEF.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.