Mudanças entre as edições de "Arquivo Remessa"

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O motivo pelo qual o boleto não está relacionado no arquivo REMESSA é por que no cadastro do participante o campo SUPRIMIR BOLETO está marcado...
Após realizar  todos os procedimentos para emissão do boleto no sistema, conforme o tópico [[Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro|Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro]], caso o arquivo remessa não esteja sendo gerado corretamente, informamos que o sistema não relaciona o arquivo em três situações:


 *{V5H094936071}* 
#'''Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores)''', na aba Informações adicionais verificar se o campo '''Suprimir Emissão do Boleto '''está marcado;  
 
#'''Principal/Contas a Receber/Lançamentos''', na aba '''Documento''', verificar se o campo '''Suprimir Emissão do Boleto''' está marcado;  
Talvez vcs tenha feito este procedimento na tentantiva de não anexar o boleto ao e-mail do DANFE, mediante solicitação anterior, suponho...
#'''Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança''', verificar se no respectivo boleto consta o '''nosso número''', caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para '''Gerar boletos''' novamente.
 
Este procedimento suprimi a geração do boleto...em algumas telas, talvez seja até permitido a impressão do boleto...mas não o seu registro...
 
O sistema não relaciona o arquivo em três situações:
 
&nbsp;&nbsp; &nbsp;- Participantes - Suprimir Emissão do Boleto;<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;- Receber - Suprimir Emissão do Boleto;<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;- Falta de informação do nosso número...
 
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[[Category:Gerenciador Financeiro]][[Category:Outros Gerenciador Financeiro]]
[[Category:Gerenciador Financeiro]][[Category:Outros (GF)]]

Edição atual tal como às 15h37min de 23 de maio de 2023

Após realizar  todos os procedimentos para emissão do boleto no sistema, conforme o tópico Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro, caso o arquivo remessa não esteja sendo gerado corretamente, informamos que o sistema não relaciona o arquivo em três situações:

  1. Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores), na aba Informações adicionais verificar se o campo Suprimir Emissão do Boleto está marcado;
  2. Principal/Contas a Receber/Lançamentos, na aba Documento, verificar se o campo Suprimir Emissão do Boleto está marcado;
  3. Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança, verificar se no respectivo boleto consta o nosso número, caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para Gerar boletos novamente.