Mudanças entre as edições de "Gerar Notas Fiscais (EW)"
		
		
		
		
		
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| # Código do Serviço | # '''Considerar a DATA DE EMISSÃO com sendo ->''''', ;'' | ||
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| # Tipo de Emissão   | # '''Tipo de Emissão''''', ;'' | ||
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| # '''Sair''''', Sair;'' | |||
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| * Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa; | |||
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| == Videoaula == | == Videoaula == | ||
| Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:   | Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | ||
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| '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | ||
| [[Category: EControle]] | |||
| [[Category: Funcionalidades (EW)]] | |||
| <span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span> | |||
| Relação de serviços prestados pendentes de emissão documento fiscal conforme o tipo de emissão: | |||
| * '''Antecipada''' ➜ Ocorre na geração e processamento da cobrança; | |||
| * '''Recebimento''' ➜ Ocorre no momento da liquidação da cobrança. | |||
| * '''Manual''' ➜ Ocorre quando o usuário decide imprimir o documento fiscal, seja manualmente através da opção '''Notas Fiscais\Gerenciar Notas Fiscais''' ou alterando o campo ''Emissão da NF'' em '''Principal\Serviços Prestados''' | |||
| == Botões == | |||
| # '''Gerar Notas Fiscais''' ➜ selecione os serviços prestados para a geração de documentos fiscais. | |||
| == Pontos Importantes == | |||
| * Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa; | |||
| * Os documentos fiscais serão agrupados com base dos campos: ''Código de Cliente, Referência(quando RPS), Data e Sequencial''; | |||
| * É possível definir a data de emissão, selecionado a opção: '''Considerar a DATA DE EMISSÃO como sendo'''; | |||
| * Caso a data de emissão não seja informada pelo usuário, o sistema irá considerar como data de emissão, a data de liquidação da fatura quando o tipo de emissão for no '''Recebimento''' e quando o tipo de emissão for '''Antecipada''' o sistema irá considerar o parâmetro descrito no campo Data da Nota Fiscal  em Principal\Empresas, podendo ser a data de processamento do registro ou a data de vencimento do mesmo. | |||
Edição atual tal como às 18h14min de 6 de junho de 2023
➜ Finalidade: Gerar Notas Fiscais
➜ Disponível em: Especiais / Gerar Notas Fiscais
Filtragem
- Código do Cliente, ;
- Código do Serviço, ;
- Considerar a DATA DE EMISSÃO com sendo ->, ;
- Período, ;
- Tipo de Emissão, ;
- Valor Total, ;
Botões
- Sair, Sair;
- Gerar Notas Fiscais, Sincronizar;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.
Relação de serviços prestados pendentes de emissão documento fiscal conforme o tipo de emissão:
- Antecipada ➜ Ocorre na geração e processamento da cobrança;
- Recebimento ➜ Ocorre no momento da liquidação da cobrança.
- Manual ➜ Ocorre quando o usuário decide imprimir o documento fiscal, seja manualmente através da opção Notas Fiscais\Gerenciar Notas Fiscais ou alterando o campo Emissão da NF em Principal\Serviços Prestados
Botões
- Gerar Notas Fiscais ➜ selecione os serviços prestados para a geração de documentos fiscais.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- Os documentos fiscais serão agrupados com base dos campos: Código de Cliente, Referência(quando RPS), Data e Sequencial;
- É possível definir a data de emissão, selecionado a opção: Considerar a DATA DE EMISSÃO como sendo;
- Caso a data de emissão não seja informada pelo usuário, o sistema irá considerar como data de emissão, a data de liquidação da fatura quando o tipo de emissão for no Recebimento e quando o tipo de emissão for Antecipada o sistema irá considerar o parâmetro descrito no campo Data da Nota Fiscal em Principal\Empresas, podendo ser a data de processamento do registro ou a data de vencimento do mesmo.