Mudanças entre as edições de "Categoria:Cadastros Gerenciador Financeiro"

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Edição das 09h58min de 16 de março de 2017








Siga os passos abaixo e qualquer dúvida que venha a ter entre em contato conosco.

Primeiro Passo

Selecione a Empresa e o período para emissão da Nota Fiscal. Pressionar o botão “F3” no teclado ou “Empresa” no Sistema;;

Segundo Passo

Verificar se já está cadastrado o Cliente para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Participantes (Clientes/ Fornecedores). Dentro do cadastro verificar a Inscrição Estadual e o Tipo de IE.

Terceiro Passo

Verificar se já está cadastrado o Serviço para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Serviços Prestados/ Adquiridos.

Quarto Passo

Criar a Nota Fiscal em Principal=> Notas Fiscais=> Saídas e Serviços Prestados.

Na inclusão da Nota selecione o tipo de operação “Serviço Prestado” bem como o “Cliente” pressionando o “F2” no teclado para procurar, “Data de emissão”, “Mês/Ano”, “Saída” e “Faturamento” caso queira colocar a data de vencimento na Nota Fiscal.

Quinto Passo

Logo após clique no botão “Itens NF” para a inclusão dos Serviços na Nota Fiscal.

Sexto Passo

Faça a inclusão do Serviço, selecione o “CFOP”, o Serviços pressionando o “F2” para procurar o Serviço e colocar o valor do mesmo. Logo em seguida clicar no botão “ Outros Impostos.

Nesta tela verificar os impostos do Serviço bem como suas devidas retenções;;

Sétimo Passo

Logo após gravar os Serviços, grave a Nota Fiscal no botão “Gravar” conforme imagem abaixo e depois no botão “NFe” para o envio da Nota Fiscal para a SEFAZ;;

Oitavo Passo

Na tela para a emissão da Nota Fiscal, selecione a Nota, clique no botão DANFE para a visualizar e conferir a Nota antes da emissão para a SEFAZ. Em seguida caso esteja tudo certo clique no botão “NFe” para o envio.

Pronto NFe gerada e enviada.


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Una forma de esconder cierta información hasta que el usuario hace clic para visualizarla. Una forma de esconder cierta información hasta que el usuario hace clic para visualizarla.