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== Seleção de Registros == | ==== Seleção de Registros ==== | ||
Tela destinada a busca dos documentos por uma das filtragens desejadas. | |||
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'''Banco''' | #'''Código do Banco'''➜ Utilize a tecla '''''<F2>''''' para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento | ||
#'''Tipo de Baixa''': | |||
#* TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante. | |||
#* PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO'''; | |||
#* ACORDO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade; | |||
#* ESTORNO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas; | |||
#'''Data'''➜ informação da data de liquidação do documento de cobrança; | |||
==== Relação de Boletos / Documentos ==== | |||
#'''X'''➜ selecione o documento de cobrança que será liquidado; | |||
#'''Código'''➜ informação do código do fornecedor; | |||
#'''Vencimento'''➜ data de vencimento do documento de cobrança; | |||
#'''R$ Total'''➜ valor principal do documento de cobrança; | |||
#'''R$ Pago'''➜ ''valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do '''TIPO DE BAIXA''' o sistema irá computar os encargos e/ou descontos'' | |||
== Videoaula == | |||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
[[Category:EControle]] | [[Category:EControle]] |
Edição das 11h05min de 6 de outubro de 2021
Seleção de Registros
Tela destinada a busca dos documentos por uma das filtragens desejadas.
Liquidação
- Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
- Tipo de Baixa:
- TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
- PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
- ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
- ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
- Data➜ informação da data de liquidação do documento de cobrança;
Relação de Boletos / Documentos
- X➜ selecione o documento de cobrança que será liquidado;
- Código➜ informação do código do fornecedor;
- Vencimento➜ data de vencimento do documento de cobrança;
- R$ Total➜ valor principal do documento de cobrança;
- R$ Pago➜ valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.