Mudanças entre as edições de "Usuário Discussão:Valéria"
(Criou página com 'Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's. O usuário poderá realiza...') |
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1 - <b>+:</b>: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote. | 1 - <b>+:</b>: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote. | ||
2 - <b>Ícone das | 2 - <b>Ícone das cartinhas</b>: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário. | ||
3 - <b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema | 3 - <b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema | ||
em que ordem que ele irá realizar os ajustes. | em que ordem que ele irá realizar os ajustes. | ||
4 - <b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data | 4 - <b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações. | ||
5 - <b>Movimento:</b> Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados. | 5 - <b>Movimento:</b> Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados. | ||
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Descrição da Seleção | Descrição da Seleção | ||
7 - <b>Código do Item</b>: Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um produto especifico. | 7 - <b>Código do Item</b>: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico. | ||
- <b>NCM</b>: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. | 8 - <b>NCM</b>: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. | ||
- <b> Qualquer NCM</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. | 9 - <b>Qualquer NCM</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. | ||
- <b>CFOP</b>:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. | 10 - <b>CFOP</b>:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. | ||
- <b>Qualquer CFOP</b>: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. | 11 - <b>Qualquer CFOP</b>: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. | ||
- <b>CST</b>: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. | 12 - <b>CST</b>: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. | ||
- <b>Qualquer CST</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. | 13 - <b>Qualquer CST</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. | ||
- <b>Alíquota</b>: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota | 14 - <b>Alíquota</b>: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica. | ||
- <b>Qualquer Alíquota</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. | 15 - <b>Qualquer Alíquota</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. | ||
- <b>CNPJ/CPF</b>:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. | 16 - <b>CNPJ/CPF</b>:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. | ||
- <b>Qualquer CNPJ</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema. | 17 - <b>Qualquer CNPJ</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema. | ||
Preencher o(s) campos com: | Preencher o(s) campos com: | ||
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Esta opção funciona como um DE: / PARA: | Esta opção funciona como um DE: / PARA: | ||
- <b>CFOP</b>: | 18 -<b>CFOP</b>: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
- <b>CST</b>: | 19 -<b>CST</b>: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
- <b>Alíquota</b>: | 20 -<b>Alíquota</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
- <b>Aplicar Alíquota Zero</b>: | 21 -<b>Aplicar Alíquota Zero</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
- <b>Aplicar Retenção</b>: | 22 -<b>Aplicar Retenção</b>: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
Sobre a Base de Cálculo - Integração | Sobre a Base de Cálculo - Integração | ||
- <b>ICMS</b>: | 23 -<b>ICMS</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
- <b>IPI</b>: | 24- <b>IPI</b>: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
- <b>ICMS/ST</b>: Selecione a opção desejada, com | 25 -<b>ICMS/ST</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
- <b>Despesas</b>: Selecione a opção desejada, com | 26 -<b>Despesas</b>: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
- <b>Processar Ajustes</b>: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos | 27 -<b>Processar Ajustes</b>: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados. | ||
<b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema | <b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas. | ||
== Aba: Complemento == | == Aba: Complemento == | ||
Edição das 11h26min de 26 de agosto de 2022
Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.
O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).
Aba: Principal
1 - +:: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
2 - Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.
3 - Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema em que ordem que ele irá realizar os ajustes.
4 - Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.
5 - Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.
6 - Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.
Descrição da Seleção
7 - Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico. 8 - NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. 9 - Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. 10 - CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. 11 - Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. 12 - CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. 13 - Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. 14 - Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica. 15 - Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. 16 - CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. 17 - Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.
Preencher o(s) campos com:
Esta opção funciona como um DE: / PARA:
18 -CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. 19 -CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. 20 -Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. 21 -Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. 22 -Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
Sobre a Base de Cálculo - Integração
23 -ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... 24- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... 25 -ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... 26 -Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
27 -Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.
Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.