Mudanças entre as edições de "Usuário Discussão:Valéria"
Linha 6: | Linha 6: | ||
1 - <b>+:</b>: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote. | 1 - <b>+:</b>: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote. | ||
2 - <b>Ícone das cartinhas</b>: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário. | 2 - <b>Ícone das cartinhas</b>: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário. | ||
3 - <b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema | 3 - <b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema | ||
em que ordem que ele irá realizar os ajustes. | em que ordem que ele irá realizar os ajustes. | ||
4 - <b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações. | 4 - <b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações. | ||
5 - <b>Movimento:</b> Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados. | 5 - <b>Movimento:</b> Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados. | ||
6 - <b>Imposto</b>: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações. | 6 - <b>Imposto</b>: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações. | ||
Descrição da Seleção | Descrição da Seleção | ||
7 - <b>Código do Item</b>: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico. | 7 - <b>Código do Item</b>: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico. | ||
8 - <b>NCM</b>: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. | 8 - <b>NCM</b>: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. | ||
9 - <b>Qualquer NCM</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. | 9 - <b>Qualquer NCM</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. | ||
10 - <b>CFOP</b>:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. | 10 - <b>CFOP</b>:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. | ||
11 - <b>Qualquer CFOP</b>: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. | 11 - <b>Qualquer CFOP</b>: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. | ||
12 - <b>CST</b>: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. | 12 - <b>CST</b>: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. | ||
13 - <b>Qualquer CST</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. | 13 - <b>Qualquer CST</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. | ||
14 - <b>Alíquota</b>: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica. | 14 - <b>Alíquota</b>: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica. | ||
15 - <b>Qualquer Alíquota</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. | 15 - <b>Qualquer Alíquota</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. | ||
16 - <b>CNPJ/CPF</b>:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. | 16 - <b>CNPJ/CPF</b>:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. | ||
17 - <b>Qualquer CNPJ</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema. | 17 - <b>Qualquer CNPJ</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema. | ||
Linha 37: | Linha 53: | ||
18 -<b>CFOP</b>: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | 18 -<b>CFOP</b>: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
19 -<b>CST</b>: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | 19 -<b>CST</b>: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
20 -<b>Alíquota</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | 20 -<b>Alíquota</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
21 -<b>Aplicar Alíquota Zero</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | 21 -<b>Aplicar Alíquota Zero</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
22 -<b>Aplicar Retenção</b>: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | 22 -<b>Aplicar Retenção</b>: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
Sobre a Base de Cálculo - Integração | Sobre a Base de Cálculo - Integração | ||
23 -<b>ICMS</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | 23 -<b>ICMS</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
24- <b>IPI</b>: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | 24- <b>IPI</b>: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
25 -<b>ICMS/ST</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | 25 -<b>ICMS/ST</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
26 -<b>Despesas</b>: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | 26 -<b>Despesas</b>: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
27 -<b>Processar Ajustes</b>: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados. | 27 -<b>Processar Ajustes</b>: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados. |
Edição das 11h28min de 26 de agosto de 2022
Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.
O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).
Aba: Principal
1 - +:: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
2 - Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.
3 - Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema
em que ordem que ele irá realizar os ajustes.
4 - Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.
5 - Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.
6 - Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.
Descrição da Seleção
7 - Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.
8 - NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.
9 - Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.
10 - CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.
11 - Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.
12 - CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.
13 - Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.
14 - Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.
15 - Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.
16 - CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.
17 - Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.
Preencher o(s) campos com:
Esta opção funciona como um DE: / PARA:
18 -CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
19 -CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
20 -Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
21 -Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
22 -Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
Sobre a Base de Cálculo - Integração
23 -ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
24- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
25 -ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
26 -Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
27 -Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.
Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.