Mudanças entre as edições de "Ajustes em Lote (EF)"
Linha 6: | Linha 6: | ||
== Aba: Principal == | == Aba: Principal == | ||
- <b> + :</b>Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote. | - <b> + :</b> Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote. | ||
- <b>Ícone das cartinhas:</b>Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário. | - <b>Ícone das cartinhas:</b> Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário. | ||
- <b>Ordem de Execução:</b>Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema | - <b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema | ||
em que ordem que ele irá realizar os ajustes. | em que ordem que ele irá realizar os ajustes. | ||
- <b>Vigência:</b>O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações. | - <b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações. | ||
- <b>Movimento:</b>Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados. | - <b>Movimento:</b> Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados. | ||
- <b>Imposto:</b>Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações. | - <b>Imposto:</b> Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações. | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
- <b>Código do Item</b> | - <b>Código do Item:</b> Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico. | ||
- <b>NCM:</b>Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. | - <b>NCM:</b> Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. | ||
- <b>Qualquer NCM:</b>Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. | - <b>Qualquer NCM:</b> Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. | ||
- <b>CFOP:</b>Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. | - <b>CFOP:</b> Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. | ||
- <b>Qualquer CFOP:</b>Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. | - <b>Qualquer CFOP:</b> Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. | ||
- <b>CST:</b>Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. | - <b>CST:</b> Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. | ||
- <b>Qualquer CST:</b>Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. | - <b>Qualquer CST:</b> Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. | ||
- <b>Alíquota:</b>Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica. | - <b>Alíquota:</b> Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica. | ||
- <b>Qualquer Alíquota:</b>Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. | - <b>Qualquer Alíquota:</b> Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. | ||
- <b>CNPJ/CPF:</b>Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. | - <b>CNPJ/CPF:</b> Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. | ||
- <b>Qualquer CNPJ:</b>Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema. | - <b>Qualquer CNPJ:</b> Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema. | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
- <b>CFOP:</b>Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | - <b>CFOP:</b> Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
- <b>CST:</b>Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | - <b>CST:</b> Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
- <b>Alíquota:</b>Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | - <b>Alíquota:</b> Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
- <b>Aplicar Alíquota Zero:</b>Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | - <b>Aplicar Alíquota Zero:</b> Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
- <b>Aplicar Retenção:</b>Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | - <b>Aplicar Retenção:</b> Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. | ||
Linha 85: | Linha 85: | ||
- <b>ICMS:</b>Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | - <b>ICMS:</b> Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
- <b>IPI:</b>Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | - <b>IPI:</b> Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
- <b>ICMS/ST:</b>Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | - <b>ICMS/ST:</b> Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
- <b>Despesas:</b>Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | - <b>Despesas:</b> Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... | ||
- <b>Processar Ajustes:</b>Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados. | - <b>Processar Ajustes:</b> Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados. | ||
<b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas. | <b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas. |
Edição das 12h16min de 26 de agosto de 2022
Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.
O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).
Aba: Principal
- + : Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
- Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.
- Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema
em que ordem que ele irá realizar os ajustes.
- Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.
- Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.
- Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.
Descrição da Seleção
- Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.
- NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.
- Qualquer NCM: Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.
- CFOP: Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.
- Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.
- CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.
- Qualquer CST: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.
- Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.
- Qualquer Alíquota: Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.
- CNPJ/CPF: Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.
- Qualquer CNPJ: Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.
Preencher o(s) campos com:
Esta opção funciona como um DE: / PARA:
- CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
Sobre a Base de Cálculo - Integração
- ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.
Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.