Mudanças entre as edições de "Controle de Estoque (GF)"

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# Na opção '''Relatório''' é possível visualizar e/ou imprimir o documento da ordem de compra.
# Na opção '''Relatório''' é possível visualizar e/ou imprimir o documento da ordem de compra.


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==Entrada de Mercadorias==
 
Esta opção permite que sejam feitas as entradas no estoque de forma manual, utilizando-se dos produtos já cadastrados no sistema ou incluindo novos itens a partir das descrições da nota fiscal ou documento equivalente.
 
#Acessar '''Controle de Estoque / Entrada de Mercadoria'''





Edição das 16h57min de 26 de maio de 2023

No Software Gerenciador Financeiro é possível administrar e controlar as entradas e saídas, bem como composição e produção de produtos e mercadorias através da opção Controle de Estoque.

Iclusão de Itens

Para iniciar siga os passos descritos abaixo:

  1. Acessar Produtos / Mercadorias,
  2. Fazer a inclusão do item, considere informar os principais campos como Descrição do Produto, Unidade de Medida, Origem da mercadoria, Código NCM e Gênero.
  3. Na aba Impostos é possível realizar as configurações de tributos individuais de cada item considerando CST, alíquotas de ICMS, IPI dentre outros impostos.

Para alimentar as informações de produtos, o programa conta com o sistema de importação de notas fiscais de compra, que insere de forma automática os itens relacionados no arquivo XML na lista de produtos, considerando a descrição deste e a quantidade adquirida. Gerenciador de Arquivos (GF)

Requisição de Compra

Formulário utilizado para requisitar ao departamento de compras a aquisição dos produtos que compõem o estoque. O preenchimento é feito se utilizando dos produtos cadastrados na relação em estoque

  1. Acessar Controle de Estoque / Requisição de Compra
  2. Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias.
  3. Utilizar a opção Itens do Documento para incluir a lista de produtos à serem requisitados.
  4. Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento da requisição de compra.

Ordem de Compra

Formulário utilizado pelo departamento de compras para ordenar a aquisição dos itens requisitados.

  1. Acessar Controle de Estoque / Ordem de Compra
  2. Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias, como feito anteriormente na opção Requisição de Compra. No campo No. Pedido é possível navegar entre as requisições de compra disponíveis e selecionar e recuperar e ajustar as informações baseadas no documento de requisição.
  3. Utilizar a opção Itens do Documento para incluir itens ou ajusta a lista de produtos à serem comprados.
  4. Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento da ordem de compra.

Entrada de Mercadorias

Esta opção permite que sejam feitas as entradas no estoque de forma manual, utilizando-se dos produtos já cadastrados no sistema ou incluindo novos itens a partir das descrições da nota fiscal ou documento equivalente.

  1. Acessar Controle de Estoque / Entrada de Mercadoria





Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Esta tela não possui pontos importantes.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.