Mudanças entre as edições de "Notas Fiscais Eletrônicas (GF)"

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Nesta aba, é informado um breve histórico de qual usuário do software incluiu o lançamento e quem o último a alterá-lo.
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=== ➜ '''Entradas - Emissão de Terceiros''' ===
=== ➜ Entradas - Emissão de Terceiros ===
 
A opção de Entrada deve ser utilizada sempre que houve a necessidade de se emitir um documento de entrada, cujo fornecedor não possua mecanismos para emissão de documentos fiscais. A numeração deste documento, seguirá o sequencial descrito com base no tipo de documento fiscal em '''Principal ➜ Empresas ➜ botão: Documentos'''.
 
=== ➜ Entradas - Emissão Própria ===
 
A opção de Entrada deve ser utilizada sempre que houve a necessidade de se emitir um documento de entrada, cujo fornecedor não possua mecanismos para emissão de documentos fiscais ou outra necessidade específica.
 
A numeração deste documento, seguirá o sequencial descrito com base no tipo de documento fiscal em '''Principal ➜ Empresas ➜ botão: Documentos'''.
 
Ao incluir uma nota (➕ - Incluir registro) o usuário deve se atentar a alguns campos:
 
*'''Docto:''' Código do tipo de documento. Esta informação faz o controle da numeração do documento fiscal;
*'''Natureza da Operação''': Tipo de operação conforme natureza, exemplo: Entrada, Saída, Devolução, Simples Remessa e outros;
*'''Status''': Status do documento fiscal para identificar se o documento está Ativo, Pendente, Cancelado, Denegado ou Estornado;
*'''No. Pedido:''' Uma vez realizado uma Requisição de Venda é possível recuperar os dados em uma nova movimentação, agilizando o processo de digitação de um documento fiscal. Em alguns casos é possível até criar um pedido padrão que pode ser recarregado muitas vezes mediante necessidade;
*'''Nota Fiscal''': Sequencial automático apurado com base no tipo de documento que é inserido no momento que o registro é salvo;
*'''Data Emissão''': Data de emissão do documento fiscal.
*'''Entrada/saída''': Data em que o produtos irá atualizar o estoque;
*'''Doc. Referenciado''': No caso de estorno de documento fiscal, o que gera um documento fiscal de entrada informando o documento que originou a informação;
*'''Cotação Moeda:''' Utilizado para converter o valor unitário do produto, o usuário pode informar a cotação do dolar, euro, etc;
*'''Participante''': Código do participante do documento fiscal, quando Entrada entende-se como código do Fornecedor, para Saída entende-se como código de Cliente;
*'''Faturamento''': Forma de faturamento do documento fiscal, quando Entrada o software irá gerar o Contas à Pagar, quando Saída o software irá gerar o Contas à Receber. Ao deixar essa informação em branco, o software não irá gerar o consta à pagar ou à receber automaticamente, sendo assim, caso seja uma simples remessa que não gera faturamento;
*'''Comissão''': Total da comissão que será computada para o vendedor e será registrado automaticamente no controle de comissões;
*'''Chave NFe''': Informação apurada automaticamente, conforme características do documento fiscal;
*'''Despesas''': Esta informação deve ser prestada por último, pois o valor aqui inserido é Rateado entre os Itens lançados;
*'''Frete''': Mesmo conceito aplicado ao campo '''Despesas''';
*'''Seguro''': Mesmo conceito aplicado ao campo '''Seguro''';
 
=== ➜ Saídas e Serviços Prestados ===


 
 


=== ➜ '''Entradas - Emissão Própria''' ===
=== ➜ Notas Fiscais Eletrônicas ===


 
Opção onde são listadas as notas cadastradas no software.
 
Assinalando ☒ a opção ''Suprimir lançamentos com número de protocolo,'' só aparecerão na tela as notas que ainda serão enviadas ou seja que estão sem protocolo.


=== ➜ '''Saídas e Serviços Prestados''' ===
Na parte inferior da tela temos alguns botões;


 
*'''NFE '''➜''' Essa opção enviar a NFE para a Sefaz.'''
*'''DANFE '''➜''' Após o envio da nota solicite o DANFE Para ser enviado ao cliente.'''
*'''Retorno '''➜
*'''Consultar '''➜
*'''Status '''➜''' Para verificar a situação do site da NFE se está normal ou fora do ar por exemplo.'''
*'''Email '''➜''' Para enviar o DANFE por e-mail.'''
*'''Marcar '''➜
*'''Desmarcar '''➜


=== ➜ '''Notas Fiscais Eletrônicas''' ===
=== ➜ Enviar DANFE - Email ===


 
Nesta opção o usuário pode enviar as notas por email, como é possível informar o período, podem ser enviados vários lançamentos de uma só vez.


=== ➜ '''Enviar DANFE - Email''' ===
Para utilizar essa opção''',''' o usuário deverá ter configurado os dados do provedor de email da empresa em '''Principal ''' '''Empresas '''➜ '''Aba:''' '''Servidor de e-mail.'''


 
=== ➜ Romaneio ===


=== ➜ '''Romaneio''' ===
O Romaneio é um documento fiscal que faz parte integrante da nota fiscal no qual devem constar os dados da mercadoria. Normalmente é utilizado para evitar a emissão de um grande número de notas fiscais.


 
Para inclui um Romaneio, clique no botão ➕ - Incluir registro''',''' localizado no topo da tela, depois clique no botão '''Documentos''' para selecionar as notas fiscais e grave (✓ - Gravar registro), em seguida clique no botão '''Relatório'''.


=== ➜ '''Gerar Notas Fiscais do Recebimento''' ===
=== <span style="background-color:#FFFF00;">➜ Gerar Notas Fiscais do Recebimento</span> ===


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Edição das 16h45min de 5 de abril de 2017

Em Principal ➜ Notas Fiscais

Opção para gerar e controlar todo o âmbito das notas no software. Esta é dividida em oito partes: ➜ Requisição de Venda (Orçamento), ➜ Entradas - Emissão de Terceiros, ➜ Entradas - Emissão Própria, ➜ Saídas e Serviços Prestados, ➜ Notas Fiscais Eletrônicas, ➜ Enviar DANFE - Email, ➜ Romaneio e ➜ Gerar Notas Fiscais do Recebimento.

  • ➕ - Incluir registro
  • ✖ - Excluir registro 
  • ✐ - Alterar registro
  • ✓ - Gravar registro
  • ⇨ - Mover para o próximo registro
  • ⇦ - Mover para o primeiro registro

 

➜ Requisição de Venda (Orçamento)

Através dessa opção que é feita a requisição de materiais de um pedido de vendas, através dessas requisições que são movimentados os estoques, tanto para venda como para consumo da empresa.

Nesta opção temos três abas,

Pesquisa

Filtro de informações onde o usuário pode localizar uma empresa.

Documento Fiscal

Onde é cadastrado (➕ - Incluir registro) ou editado (✐ - Alterar registro) os dados da requisição.

Complemento

Nesta aba, é informado um breve histórico de qual usuário do software incluiu o lançamento e quem o último a alterá-lo.

➜ Entradas - Emissão de Terceiros

A opção de Entrada deve ser utilizada sempre que houve a necessidade de se emitir um documento de entrada, cujo fornecedor não possua mecanismos para emissão de documentos fiscais. A numeração deste documento, seguirá o sequencial descrito com base no tipo de documento fiscal em Principal ➜ Empresas ➜ botão: Documentos.

➜ Entradas - Emissão Própria

A opção de Entrada deve ser utilizada sempre que houve a necessidade de se emitir um documento de entrada, cujo fornecedor não possua mecanismos para emissão de documentos fiscais ou outra necessidade específica.

A numeração deste documento, seguirá o sequencial descrito com base no tipo de documento fiscal em Principal ➜ Empresas ➜ botão: Documentos.

Ao incluir uma nota (➕ - Incluir registro) o usuário deve se atentar a alguns campos:

  • Docto: Código do tipo de documento. Esta informação faz o controle da numeração do documento fiscal;
  • Natureza da Operação: Tipo de operação conforme natureza, exemplo: Entrada, Saída, Devolução, Simples Remessa e outros;
  • Status: Status do documento fiscal para identificar se o documento está Ativo, Pendente, Cancelado, Denegado ou Estornado;
  • No. Pedido: Uma vez realizado uma Requisição de Venda é possível recuperar os dados em uma nova movimentação, agilizando o processo de digitação de um documento fiscal. Em alguns casos é possível até criar um pedido padrão que pode ser recarregado muitas vezes mediante necessidade;
  • Nota Fiscal: Sequencial automático apurado com base no tipo de documento que é inserido no momento que o registro é salvo;
  • Data Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
  • Entrada/saída: Data em que o produtos irá atualizar o estoque;
  • Doc. Referenciado: No caso de estorno de documento fiscal, o que gera um documento fiscal de entrada informando o documento que originou a informação;
  • Cotação Moeda: Utilizado para converter o valor unitário do produto, o usuário pode informar a cotação do dolar, euro, etc;
  • Participante: Código do participante do documento fiscal, quando Entrada entende-se como código do Fornecedor, para Saída entende-se como código de Cliente;
  • Faturamento: Forma de faturamento do documento fiscal, quando Entrada o software irá gerar o Contas à Pagar, quando Saída o software irá gerar o Contas à Receber. Ao deixar essa informação em branco, o software não irá gerar o consta à pagar ou à receber automaticamente, sendo assim, caso seja uma simples remessa que não gera faturamento;
  • Comissão: Total da comissão que será computada para o vendedor e será registrado automaticamente no controle de comissões;
  • Chave NFe: Informação apurada automaticamente, conforme características do documento fiscal;
  • Despesas: Esta informação deve ser prestada por último, pois o valor aqui inserido é Rateado entre os Itens lançados;
  • Frete: Mesmo conceito aplicado ao campo Despesas;
  • Seguro: Mesmo conceito aplicado ao campo Seguro;

➜ Saídas e Serviços Prestados

 

➜ Notas Fiscais Eletrônicas

Opção onde são listadas as notas cadastradas no software.

Assinalando ☒ a opção Suprimir lançamentos com número de protocolo, só aparecerão na tela as notas que ainda serão enviadas ou seja que estão sem protocolo.

Na parte inferior da tela temos alguns botões;

  • NFE  Essa opção enviar a NFE para a Sefaz.
  • DANFE  Após o envio da nota solicite o DANFE Para ser enviado ao cliente.
  • Retorno 
  • Consultar 
  • Status  Para verificar a situação do site da NFE se está normal ou fora do ar por exemplo.
  • Email  Para enviar o DANFE por e-mail.
  • Marcar 
  • Desmarcar 

➜ Enviar DANFE - Email

Nesta opção o usuário pode enviar as notas por email, como é possível informar o período, podem ser enviados vários lançamentos de uma só vez.

Para utilizar essa opção, o usuário deverá ter configurado os dados do provedor de email da empresa em Principal ➜ Empresas ➜ Aba: Servidor de e-mail.

➜ Romaneio

O Romaneio é um documento fiscal que faz parte integrante da nota fiscal no qual devem constar os dados da mercadoria. Normalmente é utilizado para evitar a emissão de um grande número de notas fiscais.

Para inclui um Romaneio, clique no botão ➕ - Incluir registro, localizado no topo da tela, depois clique no botão Documentos para selecionar as notas fiscais e grave (✓ - Gravar registro), em seguida clique no botão Relatório.

➜ Gerar Notas Fiscais do Recebimento