Mudanças entre as edições de "Usuário Discussão:Valéria"

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(Criou página com 'Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's. O usuário poderá realiza...')
 
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1 - <b>+:</b>: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
1 - <b>+:</b>: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.
   
   
2 - <b>Ícone das cartinha</b>: Utilize para DUPLICAR o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.
2 - <b>Ícone das cartinhas</b>: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.


3 - <b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema  
3 - <b>Ordem de Execução:</b> Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema  
em que ordem que ele irá realizar os ajustes.
em que ordem que ele irá realizar os ajustes.


4 - <b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data para que a partir dali o sistema considere tais ajustes.
4 - <b>Vigência:</b> O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.


5 - <b>Movimento:</b> Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.
5 - <b>Movimento:</b> Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.
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Descrição da Seleção
Descrição da Seleção


7 - <b>Código do Item</b>: Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um produto especifico.
7 - <b>Código do Item</b>: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.
- <b>NCM</b>: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.
8 - <b>NCM</b>: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.
- <b> Qualquer NCM</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.
9 - <b>Qualquer NCM</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.
- <b>CFOP</b>:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.
10 - <b>CFOP</b>:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.
- <b>Qualquer CFOP</b>: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.
11 - <b>Qualquer CFOP</b>: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.
- <b>CST</b>: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.
12 - <b>CST</b>: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.
- <b>Qualquer CST</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.
13 - <b>Qualquer CST</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.
- <b>Alíquota</b>: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifico.
14 - <b>Alíquota</b>: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.
- <b>Qualquer Alíquota</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.
15 - <b>Qualquer Alíquota</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.
- <b>CNPJ/CPF</b>:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.
16 - <b>CNPJ/CPF</b>:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.
- <b>Qualquer CNPJ</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.
17 - <b>Qualquer CNPJ</b>:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.


Preencher o(s) campos com:
Preencher o(s) campos com:
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Esta opção funciona como um DE: / PARA:
Esta opção funciona como um DE: / PARA:


- <b>CFOP</b>:
18 -<b>CFOP</b>: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- <b>CST</b>:
19 -<b>CST</b>: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- <b>Alíquota</b>:
20 -<b>Alíquota</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- <b>Aplicar Alíquota Zero</b>:
21 -<b>Aplicar Alíquota Zero</b>: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.
- <b>Aplicar Retenção</b>:
22 -<b>Aplicar Retenção</b>: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


Sobre a Base de Cálculo - Integração
Sobre a Base de Cálculo - Integração


- <b>ICMS</b>:
23 -<b>ICMS</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- <b>IPI</b>:
24- <b>IPI</b>: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- <b>ICMS/ST</b>: Selecione a opção desejada, com relacação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
25 -<b>ICMS/ST</b>: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
- <b>Despesas</b>: Selecione a opção desejada, com relacação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...
26 -<b>Despesas</b>: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- <b>Processar Ajustes</b>: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos paraêmtros os ajustes desejados.
27 -<b>Processar Ajustes</b>: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.


<b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SICRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.
<b>Obs:</b>: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.


== Aba: Complemento ==
== Aba: Complemento ==
== Texto de cabeçalho ==

Edição das 11h26min de 26 de agosto de 2022

Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.

O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).

Aba: Principal

1 - +:: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.

2 - Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.

3 - Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema em que ordem que ele irá realizar os ajustes.

4 - Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.

5 - Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.

6 - Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.

Descrição da Seleção

7 - Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico. 8 - NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico. 9 - Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados. 10 - CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico. 11 - Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados. 12 - CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico. 13 - Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados. 14 - Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica. 15 - Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos. 16 - CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar. 17 - Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.

Preencher o(s) campos com:

Esta opção funciona como um DE: / PARA:

18 -CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. 19 -CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. 20 -Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. 21 -Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais. 22 -Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

Sobre a Base de Cálculo - Integração

23 -ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... 24- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... 25 -ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc... 26 -Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

27 -Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.

Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.

Aba: Complemento