Mudanças entre as edições de "Autorização de Pagamentos CNAB 240 (Bradesco) (GF)"

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#* '''CNAB/API''' - Informe neste campo o '''CANB 240'''.
#* '''CNAB/API''' - Informe neste campo o '''CANB 240'''.
#* '''Convênio/Código'''-  Informe o número do convênio que a empresa tem com o Bradesco.
#* '''Convênio/Código'''-  Informe o número do convênio que a empresa tem com o Bradesco.
# O quarto passo seria informar na aba '''Principal''' do cadastro do [[Bancos / Caixa (GF)|'''Banco''']], o diretório para salvar o arquivo remessa que será encaminhado para o Bradesco.  
# O quarto passo seria realizar os lançamentos dos pagamentos, esses lançamentos podem ser feito em [[Faturamento (GF)|'''Principal / Contas à Pagar / Lançamentos''']], se atentando em preencher os seguintes campo '''Tipo de Cobrança da aba '''Documento''';
#* No caso de boletos, o usuário precisa informar o código de barras no botão '''Lançamentos'''.
#* Já para tributos, o usuário precisa informar o código da receita no botão '''Lançamentos'''.
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==Pontos Importantes==
* informar na aba '''Principal''' do cadastro do [[Bancos / Caixa (GF)|'''Banco''']], o diretório para salvar o arquivo remessa que será encaminhado para o Bradesco.


== Videoaula ==
== Videoaula ==

Edição das 17h24min de 19 de setembro de 2023

➜ Disponível em: Principal / Contas à Pagar / Vencimentos e Autorizações.

Procedimentos

O Software Gerenciador Financeiro possibilita que seus usuários realizem a autorização de pagamentos para o banco Bradesco via arquivo CNAB.

Para realizar a autorização dos pagamentos, o usuário deve acessar o Software do Gerenciador Financeiro acompanhando os procedimentos a seguir:

  1. O primeiro passo seria realizar o cadastro da empresa, esse cadastro é feito em Principal / Empresas.
  2. O segundo passo seria realizar o cadastramento do fornecedor, esse cadastro pode ser feito em Principal / Participantes (Clientes / Fornecedores).
  3. O terceiro passo seria realizar o cadastramento do banco Brandesco, esse cadastro é feito em Principal / Bancos / Caixa, se atentando aos campos na aba Banco / Caixa;
    • Código - Informe o código do banco Bradesco 237.
    • Agência - Informe o número da agência que a empresa tem convênio.
    • Conta - Informe o número da conta referente ao convênio da empresa.
    • CNAB/API - Informe neste campo o CANB 240.
    • Convênio/Código- Informe o número do convênio que a empresa tem com o Bradesco.
  4. O quarto passo seria realizar os lançamentos dos pagamentos, esses lançamentos podem ser feito em Principal / Contas à Pagar / Lançamentos, se atentando em preencher os seguintes campo Tipo de Cobrança da aba Documento;
    • No caso de boletos, o usuário precisa informar o código de barras no botão Lançamentos.
    • Já para tributos, o usuário precisa informar o código da receita no botão Lançamentos.

Pontos Importantes

  • informar na aba Principal do cadastro do Banco, o diretório para salvar o arquivo remessa que será encaminhado para o Bradesco.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.