Pagamentos (EW)
Seleção de Registros
Código: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
Nº do Documento:
Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
Período Inicial e Final: informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsidera Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
Fornecedor: nome do fornecedor vinculado ao documento;
Liquidação
Código do Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
Tipo de Baixa:
- TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
- PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
- ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
- ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
Data: informação da data de liquidação do documento de cobrança;
Relação de Boletos / Documentos
X: selecione o documento de cobrança que será liquidado;
Código: informação do código do fornecedor;
Vencimento: data de vencimento do documento de cobrança;
R$ Total: valor principal do documento de cobrança;
R$ Pago: valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos