Ajustes em Lote (EF)

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Revisão de 14h37min de 26 de agosto de 2022 por Valéria (discussão | contribs)
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Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.

O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos (F12).


Aba: Principal

- + : Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.


- Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.


- Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema, em que ordem que ele irá realizar os ajustes.


- Vigência: O usuário deverá informar a data que o sistema irá considerar as informações.


- Movimento: Selecione a "movimentação" desejada, para que o sistema realize as alterações.


- Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.


Descrição da Seleção

- Código do Item: Pressione a tecla F2 (HELP), caso queira padronizar um produto específico.


- NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM específico.


- Qualquer NCM: Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.


- CFOP: Pressione a tecla F2 (HELP), caso queira padronizar um CFOP específico.


- Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.


- CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST específico.


- Qualquer CST: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.


- Alíquota: Informe a alíquota do produto, caso queira padronizar uma alíquota específica.


- Qualquer Alíquota: Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.


- CNPJ/CPF: Clique no botão "DIGITAR", caso queira padronizar um código do participante especifico, nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.


- Qualquer CNPJ: Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.


Preencher o(s) campos com:

Esta opção funciona como um DE: / PARA:


- CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


Sobre a Base de Cálculo - Integração

- ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.

Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.