Pagamentos (EW)
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Seleção de Registros
- Código: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
- Nº do Documento:
- Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
- Período Inicial e Final: informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsidera Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
- Fornecedor: nome do fornecedor vinculado ao documento;
Liquidação
- Código do Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
- Tipo de Baixa: Total, Parcial, Acordo e Estorno, verifique abaixo a configuração de cada uma das opções;
- Data: informação da data de liquidação do documento de cobrança;
Relação de Boletos / Documentos
- X: selecione o documento de cobrança que será liquidado;
- Código: informação do código do fornecedor;
- Vencimento: data de vencimento do documento de cobrança;
- R$ Total: valor principal do documento de cobrança;
- R$ Pago: valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos