Ajustes em Lote (EF)

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➜ Finalidade: Ajustes em Lote
➜ Disponível em: Principal / Ajustes em Lote

Principal

Sobre o Base de Cálculo - Integração

  1. Despesas, ;
  2. ICMS, ;
  3. ICMS/ST, ;
  4. IPI, ;

Definição do Tipo de Ajuste

  1. Imposto, ;
  2. Movimento, ;
  3. Ordem de Execução, ;
  4. Vigência, ;

Descrição da Seleção

  1. * Deixar código do produto EM BRANCO para todos os produtos, ;
  2. Alíquota, ;
  3. CFOP, ;
  4. CNPJ/CPF, ;
  5. Código do Item, ;
  6. CST, ;
  7. NCM, ;
  8. Qualquer Alíquota, ;
  9. Qualquer CFOP, ;
  10. Qualquer CNPJ/CPF, ;
  11. Qualquer CST, ;
  12. Qualquer NCM, ;

Preencher o(s) campo(s) com

  1. Alíquota, ;
  2. Aplicar Alíquota Zero, ;
  3. Aplicar Retenção, ;
  4. CFOP, ;
  5. CST, ;

Complemento

Botões

  1. Descrição da Seleção ➜ Digitar, ;
  2. Principal ➜ Processar Ajustes, ;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.


Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.

O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos (F12).


Aba: Principal

- + : Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.


- Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.


- Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema, em que ordem que ele irá realizar os ajustes.


- Vigência: O usuário deverá informar a data que o sistema irá considerar as informações.


- Movimento: Selecione a "movimentação" desejada, para que o sistema realize as alterações.


- Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.


Descrição da Seleção

- Código do Item: Pressione a tecla F2 (HELP), caso queira padronizar um produto específico.


- NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM específico.


- Qualquer NCM: Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.


- CFOP: Pressione a tecla F2 (HELP), caso queira padronizar um CFOP específico.


- Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.


- CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST específico.


- Qualquer CST: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.


- Alíquota: Informe a alíquota do produto, caso queira padronizar uma alíquota específica.


- Qualquer Alíquota: Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.


- CNPJ/CPF: Clique no botão "DIGITAR", caso queira padronizar um código do participante especifico, nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.


- Qualquer CNPJ: Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.


Preencher o(s) campos com:

Esta opção funciona como um DE: / PARA:


- CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


- Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.


Sobre a Base de Cálculo - Integração

- ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...


- Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.

Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.