Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"
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Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total | === <br/> Banco (Primeiro Campo) === | ||
Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total. | |||
=== Valor Total (Campo com Destaque Amarelo) === | |||
Montante que não pode ser alterado. | |||
=== Conta Contábil === | === Conta Contábil === | ||
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Código do Centro de Custo | Código do Centro de Custo. | ||
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Código da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC. | |||
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Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL. | Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL. | ||
=== Conciliação === | |||
Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações. | |||
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Edição das 16h57min de 30 de março de 2017
Em Principal ➜ Extrato Bancário
Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
Nesta janela utilize o botão 💾 Arquivo .OFX para selecionar e realizar a leitura do arquivo.
O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.
Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.
Utilize o botão Configuração para realizar as configurações da importação.
- ➕ - Incluir registro
- ✖ - Excluir registro
- ✐ - Alterar registro
- ✓ - Gravar registro
- ⇨ - Mover para o próximo registro
- ⇦ - Mover para o primeiro registro
Aba: Lançamentos
Banco (Primeiro Campo)
Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total.
Valor Total (Campo com Destaque Amarelo)
Montante que não pode ser alterado.
Conta Contábil
Informe a Conta de Débito ou Crédito que receberá o lançamento, cujo contrapartida sempre será o Banco, onde o SINAL do Valor Contábil, determinará o tipo de lançamento.
Centro de Custo
Código do Centro de Custo.
Código DFC
Código da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC.
Controle
Histórico
Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil.
Ao informar a CONTA CONTÁBIL e o Vínculo Bancário este lançamento será exportado automaticamente para a tela do MOVIMENTO CONTÁBIL, a falta de uma destas duas variáveis, fará com que o lançamento não seja classificado.
Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.
Conciliação
Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações.