Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"

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=== <br/> Banco ===
== Aba: Lançamentos ==


Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total
=== <br/> Banco (Primeiro Campo) ===
 
Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total.
 
=== Valor Total (Campo com Destaque Amarelo) ===
 
Montante que não pode ser alterado.


=== Conta Contábil ===
=== Conta Contábil ===
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=== Centro de Custo ===
=== Centro de Custo ===


Código do Centro de Custo
Código do Centro de Custo.
 
=== Valor Total ===
 
Montante que não pode ser ALTERADO
 
=== Configurações ===
 
Define uma ou várias regras de importação, onde é possível determinar um trecho do histórico do lançamento para contabilizar o registro automaticamente.


=== Conciliação ===
=== Código DFC ===


Uma vez CONCILIADO o registro não poderá sofrer alterações
Código da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC.


=== DFC ===
=== <span style="background-color:#FFFF00;">Controle</span> ===


Código da DFC.
&nbsp;


=== Histórico ===
=== Histórico ===
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Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.
Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.
=== Conciliação ===
Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações.
=== &nbsp; ===


[[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]]
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Edição das 16h57min de 30 de março de 2017

Em Principal ➜ Extrato Bancário

Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.

Nesta janela utilize o botão 💾  Arquivo .OFX para selecionar e realizar a leitura do arquivo.

O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.

Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.

Utilize o botão Configuração para realizar as configurações da importação.

  • ➕ - Incluir registro
  • ✖ - Excluir registro 
  • ✐ - Alterar registro
  • ✓ - Gravar registro
  • ⇨ - Mover para o próximo registro
  • ⇦ - Mover para o primeiro registro

Aba: Lançamentos


Banco (Primeiro Campo)

Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total.

Valor Total (Campo com Destaque Amarelo)

Montante que não pode ser alterado.

Conta Contábil

Informe a Conta de Débito ou Crédito que receberá o lançamento, cujo contrapartida sempre será o Banco, onde o SINAL do Valor Contábil, determinará o tipo de lançamento.

Centro de Custo

Código do Centro de Custo.

Código DFC

Código da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC.

Controle

 

Histórico

Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil.

Ao informar a CONTA CONTÁBIL e o Vínculo Bancário este lançamento será exportado automaticamente para a tela do MOVIMENTO CONTÁBIL, a falta de uma destas duas variáveis, fará com que o lançamento não seja classificado.

Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.

Conciliação

Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações.